Добрый день,
У юрлица сменился адрес и КПП и налоговая.
Первичную декларацию сдавали в ИФНС № 3, сейчас нужно сдать корректирующую декларацию за прошлый период в ИФНС № 5, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить ОКТМО в разделе 1, чтобы правильно выставили начисления в ИФНС.
При составлении корректирующей декларации автоматом ставить ОКТМО новой ИФНС.
Информация разнится, читаю, что надо ставить предыдущей налоговой, позвонила в ИФНС, там мне сказали сдавать с ОКТМО новой ИФНС.
Помогите, пожалуйста, разобраться и правильно сформировать корректирующую декларацию по НДС.
Спасибо.
Здравствуйте, Наталья!
Инспекторы из новой ИФНС №5 абсолютно правы.
При формировании корректирующей декларации по НДС вам нужно указывать ОКТМО новой налоговой инспекции(п. 5 ст. 81 НК РФ).
При смене ИФНС уточненная декларация по НДС сдается с ОКТМО по месту регистрации организации на момент подачи декларации.
уточненная декларация подается в налоговый орган по текущему месту учета (то есть в ИФНС №5) и по форме, действовавшей в том периоде, за который вы вносите исправления .
Пригодятся материалы:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С
Галина, спасибо огромное