Добрый день. Учет НЗП ведем на счете 20. В конце 2024 г. введена номенклатурная группа банковская гарантия. До апреля 2025 , оформлялась инвентаризация НЗП и счет 20 не закрывался на сумму БГ. В апреле началось производство , при проверке калькуляции себестоимости , не смотря на проведении инвентаризации НЗП по БГ, стоимость БГ списывается. Какие настройки сделать для корректного формирования себестоимости по статьям затрат ? Т.е. хочу увидеть на счете 20 списание в конце месяца по материалам, услугам по переработке и БГ в первозданной сумме ( т.е. не списанной в себестоимость, хотим списать в последнюю партию производства ) .
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Анна.
Нужны ваши настройки учета затрат (раздел Главное — Учетная политика — Учет затрат (развернуть))
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Разверните ссылку по учету НЗП.
НЗП у вас вводится вручную суммой или указываете количество?
Можно еще приложить ОСВ по счету 20.01 с группировкой Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция
В первую очередь интересует у вас НГ — Банковская гарантия
Не вижу у вас группировку по субконто Продукция.
Если я правильно понимаю, вы перевели банковскую гарантию на отдельную НГ «НЗП» и Подразделение «Давальческая переработка НЗП», ввели документ Инвентаризация НЗП на эту сумму, но она все равно закрылась?
Можно
1) скрин Инвентаризации НЗП, возможно где-то нарушена аналитика
2) если затраты отражены по субконто Продукция, то они автоматически закроются в Дт 90.02, даже если введен документ Инвентаризация НЗП. Исключить эту ошибку не смогла, т.к. у вас в ОСВ не увидела субконто Продукция
Подробнее в статье выше разобран пример такой ошибки
см. сразу раздел НЗП — Ведется по результатам инвентаризации — Детализация затрат до Продукции
Добрый день.
1) Аналитика по подразделению была с ошибкой .
По оборотке все хорошо. Вопрос по документу Калькуляция себестоимости. Там пляшут копейки по БГ. Откуда они ?
Надо проанализировать статью затрат Банковская гарантия.
У вас по НГ Давальческая переработка есть затраты по этой статье затрат?
Если там сумма с минусом, она тоже учтется.
У вас на начало периода сумма весит она у вас там как образовалась?
У вас на начало периода сумма весит она у вас там как образовалась? — Это БГ заведена в 2024 г.
Производство началось в апреле 2025.
Можете сейчас в марте ее на НЗП кинуть, а не в апреле. Т.е. перенести на другую НГ?