Номер Таможенной декларации в УПД в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день. ИП (НДС 22%) является перепродавцом медицинских изделий. От Поставщика (импортера) получил УПД с заполненным номером Таможенной декларации. При реализации товара на территории РФ индивидуальный предприниматель должен отразить в УПД этот номер ТД?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Добрый день!

    Одним из обязательных реквизитов счета-фактуры является регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости (пп. 14, 16 п. 5 ст. 169 НК РФ).
    При оформлении счета-фактуры (включая УПД) этот реквизит указывается в графе 11( пп. «л» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства России от 26.12.2011 № 1137).
    При этом сведения о регистрационном номере таможенной декларации указываются по товарам, произведенным за пределами ЕАЭС (абз. 2 пп. 18 п. 5 ст. 169 НК РФ, пп. «л» п. 2 Правил).

    Из действующих Правил не следует, что указанная графа заполняется только первичным продавцом импортного товара.
    Поэтому при последующей перепродаже такого товара сведения в графу 11 вносятся из счета-фактуры, полученного от продавца. Т.е. необходимо указывать в УПД номер таможенной декларации (п. 5 ст. 169 НК РФ).

    Номер таможенной декларации в счете-фактуре в 1С

    1

Комментарии закрыты.