Как почистить регистр «НДС предъявленный» в 1С

Вопрос задал Елена _.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! По регистру «НДС предъявленный» числятся остатки 2015-2016 года. При экспресс-проверке учета выдаются ошибки. Можно ли «почистить» эти остатки? Их быть не должно, НДС к вычету уже принят. Счета-фактуры были заведены операцией при переносе остатков в новую программу.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин. И развернуть по плюсику сообщение в Экспресс-проверке. Там до документа информация есть.

  2. Здравствуйте, Мария! Скрин вложила.

  3. Добрый день! Если судить по документом, возможно, были некорректно введены остатки по НДС. Для сверки алгоритм ввода остатков можно посмотреть здесь:
    ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ВРУЧНУЮ
    Ввода начальных остатков по НДС с авансов d КА 2
    Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом по регистру НДС предъявленный, как его сформировать, рассказано здесь:
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Посмотрите, пожалуйста, дополнительный материал для проверки:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
    .

  4. Прошу помочь мне списать некорректные остатки НДС предъявленного. То, что остатки заведены неверно, это понятно. В книгу покупок они не попадают, тут нормально все. Выдается только при экспресс-проверке. Задача: списать остатки, провести корректировку записей регистра.

  5. Чтобы списать остаток НДС по регистру НДС предъявленный, можно использовать документ Операция, введенная вручную. Пошаговая инструкция: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок (подраздел СПИСАНИЕ ВХОДЯЩЕГО НДС ВРУЧНУЮ). Попробуйте сделать сначала на копии базы, и посмотрите результат.

  6. Спасибо, Оксана! Попробую.

Комментарии закрыты.