Здравствуйте! По регистру «НДС предъявленный» числятся остатки 2015-2016 года. При экспресс-проверке учета выдаются ошибки. Можно ли «почистить» эти остатки? Их быть не должно, НДС к вычету уже принят. Счета-фактуры были заведены операцией при переносе остатков в новую программу.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин. И развернуть по плюсику сообщение в Экспресс-проверке. Там до документа информация есть.
Здравствуйте, Мария! Скрин вложила.
Добрый день! Если судить по документом, возможно, были некорректно введены остатки по НДС. Для сверки алгоритм ввода остатков можно посмотреть здесь:
ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ВРУЧНУЮ
Ввода начальных остатков по НДС с авансов d КА 2
Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом по регистру НДС предъявленный, как его сформировать, рассказано здесь:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Посмотрите, пожалуйста, дополнительный материал для проверки:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
.
Прошу помочь мне списать некорректные остатки НДС предъявленного. То, что остатки заведены неверно, это понятно. В книгу покупок они не попадают, тут нормально все. Выдается только при экспресс-проверке. Задача: списать остатки, провести корректировку записей регистра.
Чтобы списать остаток НДС по регистру НДС предъявленный, можно использовать документ Операция, введенная вручную. Пошаговая инструкция: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок (подраздел СПИСАНИЕ ВХОДЯЩЕГО НДС ВРУЧНУЮ). Попробуйте сделать сначала на копии базы, и посмотрите результат.
Спасибо, Оксана! Попробую.