Здравствуйте! По регистру «НДС предъявленный» числятся остатки 2015-2016 года. При экспресс-проверке учета выдаются ошибки. Можно ли «почистить» эти остатки? Их быть не должно, НДС к вычету уже принят. Счета-фактуры были заведены операцией при переносе остатков в новую программу.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как почистить регистр «НДС предъявленный» в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС не попадает в книгу покупок при переходе с ОСНО на УСН доходы-расходы НДС 22% в 1С Добрый день. ООО на ОСНО с 2025 г. переходит на УСН (доходы-расходы) с НДС 22%. В организации имеются остатки сырья,…
- Переход на раздельный учет НДС в 1С Здравствуйте, в организации ранее велся раздельный учет НДС, потом 2 года не велся, затем во 2 квартале возникла необходимость вести…
- Остатки по счету 19.05 при переходе с ОСНО на УСН в 1С Добрый день! Подскажите пжта столкнулась с такой ситуацией. Был переход с ОСНО на УСН с сохранением НДС 20%. На конец…
- Раздельный учет НДС для определения партий на складе, если списание ТМЦ "По среднему" Добрый день! У нас способ оценки МПЗ "По средней", однако есть потребность управленческого учета знать из какой партии поступления были…
Статьи по этой теме
- Как вручную внести записи в регистр Раздельный учет НДС в 1С? При включении раздельного учета НДС программа автоматически сформировала остатки по регистру накопления Раздельный учет НДС только по субсчетам счета 10…
- Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После выполненного перехода программа пишет,…
- Переход на раздельный учет НДС в 1С В данной публикации рассматриваются изменения, внесенные в редакцию 1С:Бухгалтерия 3.0.73 при переходе на раздельный учет НДС. Изучив статью, вы узнаете:…
- Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С В данной публикации мы рассмотрим: причины появления ошибок при переходе на Раздельный учет НДС; предложим методы исправления ошибки; покажем настройку…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин. И развернуть по плюсику сообщение в Экспресс-проверке. Там до документа информация есть.
Здравствуйте, Мария! Скрин вложила.
Добрый день! Если судить по документом, возможно, были некорректно введены остатки по НДС. Для сверки алгоритм ввода остатков можно посмотреть здесь:
ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ВРУЧНУЮ
Ввода начальных остатков по НДС с авансов d КА 2
Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом по регистру НДС предъявленный, как его сформировать, рассказано здесь:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Посмотрите, пожалуйста, дополнительный материал для проверки:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
.
Прошу помочь мне списать некорректные остатки НДС предъявленного. То, что остатки заведены неверно, это понятно. В книгу покупок они не попадают, тут нормально все. Выдается только при экспресс-проверке. Задача: списать остатки, провести корректировку записей регистра.
Чтобы списать остаток НДС по регистру НДС предъявленный, можно использовать документ Операция, введенная вручную. Пошаговая инструкция: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок (подраздел СПИСАНИЕ ВХОДЯЩЕГО НДС ВРУЧНУЮ). Попробуйте сделать сначала на копии базы, и посмотрите результат.
Спасибо, Оксана! Попробую.