Добрый день, при формировании декларации по НДС выдает ошибку- при коде вида операции «20» (ввоз импорта) не должен быть указан ИНН и КПП продавца ( Федеральная таможенная служба- вввозной НДС перечислен с единого лицевого счета). Декларация не формируется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС уплачен на таможне с ЕЛС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, Требование ИФНС о предоставлении декларации по НДС, если был импорт из ЕАЭС без НДС Добрый день. ООО на УСН д-р. Привозим товар из Беларуси. В документах указан ндс 0%. Сдала Заявление о ввозе (БЕЗ…
- На релизе 3.0.194.18 от 19.03.2026 добавлено заполнение Декларации по НДС за 1 квартал 2026 в 1С Доброй ночи. 1С: Бухгалтерия релиз 3.0.194.14 — в помощнике НДС за март 2026 года отсутствует возможность заполнения декларации НДС за…
- Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
- Корректировка реализации по ставке 0% прошлого квартала, если в декларации отразили ставку 20% в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Есть экспортные операции. НДС 0% по экспорту. Случайно в 1С в отгрузке на экспорт появился…
Статьи по этой теме
- Можно ли сдавать реестры таможенных деклараций при подтверждении НДС 0%, если была одна отгрузка на экспорт? Если была одна декларация на товары, то можно ли отправить Реестр по НДС №1 вместе с деклараций по НДС при…
- Закрытие месяца выполняется без расчета НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала)…
- Декларация по НДС за 3 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрин ошибки, а также скрин с информацией о релизе.
Здравствуйте!
Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент.
Для релиза 3.0.70.33 конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Исправлена ошибка и если это ваш случай, то надо подключить внешнюю форму.
Архив содержит внешнюю форму декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденную Приложением № 1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@), с возможностью выгрузки электронного представления в XML-формате версии 5.06.
Изменения в текущей версии отчета:
Исправлена ошибка:
— При выгрузке электронного представления отчета «Декларации по НДС», если в разделе 8 или приложении 1 к разделу 8 указаны коды операций 19, 20, 27 и 28, значения ИНН и КПП продавца могут ошибочно проверяться на незаполненность.
Спасибо за подробную инструкцию.
Рада, если смогла помочь!