Добрый день, при формировании декларации по НДС выдает ошибку- при коде вида операции «20» (ввоз импорта) не должен быть указан ИНН и КПП продавца ( Федеральная таможенная служба- вввозной НДС перечислен с единого лицевого счета). Декларация не формируется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС уплачен на таможне с ЕЛС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- НДС при агентских операциях у принципала на ОСНО и агента на УСН без НДС в 1С Добрый день ! При отгрузке товара по агентскому договору, (Принципал) проводит передачу на реализацию оформляет ТОРГ-12 . В данном документе…
Статьи по этой теме
- По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН? Применяем УСН с НДС 7%. Являемся налоговым агентом по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества. Какую ставку НДС применять налоговому…
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН забыли восстановить НДС в 1С? При переходе с ОСНО на УСН с 01.01.2025 забыли восстановить НДС. При проведении Регламентной операции Восстановление НДС и выборе текущей…
- Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
- Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС? Что может (и должно) попасть в стр. 080 Раздела 3 Декларации по НДС? В разделе 3 декларации по НДС по…
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрин ошибки, а также скрин с информацией о релизе.
Здравствуйте!
Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент.
Для релиза 3.0.70.33 конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Исправлена ошибка и если это ваш случай, то надо подключить внешнюю форму.
Архив содержит внешнюю форму декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденную Приложением № 1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@), с возможностью выгрузки электронного представления в XML-формате версии 5.06.
Изменения в текущей версии отчета:
Исправлена ошибка:
— При выгрузке электронного представления отчета «Декларации по НДС», если в разделе 8 или приложении 1 к разделу 8 указаны коды операций 19, 20, 27 и 28, значения ИНН и КПП продавца могут ошибочно проверяться на незаполненность.
Спасибо за подробную инструкцию.
Рада, если смогла помочь!