Заходим в Документы данного контрагента и выбираем любой документ (счёт фактура полученный)
И вот тут на против даты получения документа у каких то контрагентов стоит галочка (Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения) а в каких то приходится проваливаться в документ и проставлять эту галочку…Подскажите где это делается, чтобы на контрагенте поставить уже галочку на всех документах и не проваливаться в каждый в ручную.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Обычно это галочка в счет-фактуре устанавливается автоматически при проведении документа.
Но если надо перенести документ от поставщика в следующий период, то галочку устанавливать не надо, ее нужно убрать в счет-фактуре.
Поэтому к проставлению галочки нужно подходить обдуманно и ставить не везде подряд, а именно когда это требуется.
Добрый день, заметили что эта настройка слетает, у конкретных поставщиков, какие настройки проверить в части ндс, именно в контрагенте или договоре?
Настроек, которые отвечают за эту галочку нет. Она автоматическая. Ее можно снять вручную. Или ее вообще нет, если включен раздельный учет НДС в 1С.
Давайте посмотрим договор по этому контрагенту.
И пришлите, пожалуйста, скрин О программе.
Есть ли в базе доработки и изменения?
По документу, где 100% уверены, что галочка «слетела», проверьте историю изменений в Журнале регистрации
Как посмотреть историю изменения документа в 1С
Сделайте отбор по этому документу. Период с даты на день раньше его создания и по 30.06.2022 выставите, чтобы наверняка. Пользователями не ограничивайте.
И приложите скрин, что получилось.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.