Добрый день, прошу помочь настроить отчет анализа субконто, что бы можно было отследить свернулось сальдо по контрагенту например по счету 60 или оно не свернулось и сидит по субсчетам. Читала статью Анализ субконто: контрагенты и договоры, но у меня не видно, на каких счетах сальдо не свернулось, не пойму где выбирать. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Настройка Анализа субконто для контроля расчетов по счету 60 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Уведомлении об исчисленных суммах налогов заполняется ЕСХН, хотя его нет в учете в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18) Почему-то при автоматическом заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов сейчас в феврале…
- Старое субконто: как убрать сальдо? Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.12), ОСНО. Добрый день! По счету 69.01 сальдо расчетов на неактуальном старом субконто ("Расходы по…
- По 69.01 не закрывается субконто «Расходы по страхованию» Добрый день, в бух.2.0 из ЗУП 2.5 расходы и возмещение за счет ФСС попадали на счет 69.01 с субконто "Расходы…
- Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету Здравствуйте! Я получила исполнительный лист, бухгалтерская справка Дт 91.02 (Штраф / "МАЯК") - Кт 76.09 (субконто 1 "МАЯК", субконто 2…
Статьи по этой теме
- Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С Довольно часто пользователи не могут определиться, какими отчетами удобнее пользоваться при проверке и анализе данных. В данной статье мы рассмотрим…
- Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
- Почему не заполняется субконто по счетам 68.34 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С? В 1С в проводках по начислению косвенного НДС при импорте из ЕАЭС и НДС налогового агента автоматически заполняются субконто. А…
- Почему при принятии к учету ОС не все субконто автоматически заполняются на счете 08.03 в 1С? Собственными силами смонтировали Систему пропуска и видеоконтроля, затраты учтены на счете 08.03. Принимаем ОС к учету документом Принятие к учету…
Здравствуйте!
На вкладке Группировка (1-я вкладка в Показать настройки) должно быть так
-Контрагенты
-Договоры
Удалите все лишнее. После этого нажмите Сформировать.
Скрин, как должно быть, прилагаю.
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Дополнительно
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Мария, спасибо большое, все получилось!