Налог на прибыль

Наша организация заказала экспертизу Организации 1. Организация 1 в декабре 2018 выполнила на Сумму1 НДС1
Организация2 готова компенсировать наши расходы по этой экспертизе в декабре 2018.
Как правильно оформить документ у нас.
Сделать документ реализации? Но у нас нет номенклатуры по проведению экспертизы.
На какой счет и каким документом можно это оформить. И как отразится эта операция в декларации по налогу на прибыль?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Елена.
    Подскажите вы с Организацией 2 потом делаете какие-то корректировки во взаиморасчетах?
    Вы оформляете Поступление (акт, накладная) на сумму затрат по экспертизе. Первичные документы оформлены на вас, правильно?

Комментарии закрыты