Налог на имущество у резидента СПВ

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685) ООО на УСН является резидентом СПВ. Приобрело нежилое помещение на первом этаже в МКД. Как заполнить правильно вкладку «Налог на имущество» при принятии к учету ОС? Какой код налоговой льготы? Или вообще не заполнять этот раздел так как мы на УСН? И какой будет ОКОФ-11 0001000 ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. В налоговой уточнили и сказали код льготы убрать, а поставить ставку 0% Все проставила, но при формировании Расчета по авансовым платежам по налогу на имущество не заполняются разделы. Расчет пустой.

  2. В приложении скрин сделанных в программе документов. Скажите пожалуйста почему не попадает в расчет и в декларацию?

  3. Добрый день.

    У вас отраслевая специфика присутствует в 1С.

    Посмотрите информацию в карточке основного средства, нет ли там информации, что ОС не является объектом налогообложения. Возможно установлен, какой-нибудь дополнительный критерий, который относит Ваше ОС к необлагаемым или к облагаемым, но по кадастровой стоимости. В таком случае нужно будет сделать дополнительные настройки в части обложения ОС по кадастровой стоимости.
    В целом Вам нужно точно определить, по среднегодовой стоимости или по кадастровой стоимости учитывать. В этом случае лучше обратиться к закону того субъекта РФ в котором находится имущество.

    Пригодится
    Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости: формулы, примеры вычислений, судебные споры
    Все, что нужно знать о кадастровой стоимости, — Росреестр разъясняет

Комментарии закрыты.