Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685) ООО на УСН является резидентом СПВ. Приобрело нежилое помещение на первом этаже в МКД. Как заполнить правильно вкладку «Налог на имущество» при принятии к учету ОС? Какой код налоговой льготы? Или вообще не заполнять этот раздел так как мы на УСН? И какой будет ОКОФ-11 0001000 ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
В налоговой уточнили и сказали код льготы убрать, а поставить ставку 0% Все проставила, но при формировании Расчета по авансовым платежам по налогу на имущество не заполняются разделы. Расчет пустой.
В приложении скрин сделанных в программе документов. Скажите пожалуйста почему не попадает в расчет и в декларацию?
Добрый день.
По регламенту нашего ресурса мы отвечаем на вопросы по возможностям ведения учета в 1С: Бухгалтерия предприятия: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру
На скриншотах вижу, что у Вас конфигурация 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Я не смогу смоделировать Вашу ситуацию, так как у нас нет доступа к такой конфигурации.
Вы можете учесть мое профессиональное мнение по данному вопросу.
Посмотрите информацию в карточке основного средства, нет ли там информации, что ОС не является объектом налогообложения. Возможно установлен, какой-нибудь дополнительный критерий, который относит Ваше ОС к необлагаемым или к облагаемым, но по кадастровой стоимости. В таком случае нужно будет сделать дополнительные настройки в части обложения ОС по кадастровой стоимости.
В целом Вам нужно точно определить, по среднегодовой стоимости или по кадастровой стоимости учитывать. В этом случае лучше обратиться к закону того субъекта РФ в котором находится имущество.