Здравствуйте. вопрос: при учете операций с ломом в товарной накладной в графе НДС что должно стоять «без НДС» или как в СФ «НДС исчисляется налоговым агентом»? Будет ли ошибка , если будет стоять «без НДС».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить графу НДС в счете-фактуре на продажу лома с 2018
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, будет ли считаться реализацией с НДС в 2025 году документ от декабря, подписанный по ЭДО в январе в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно, глупый вопрос, но всё же он мучает. Мы — организация на УСН «Доходы». В 2025…
- Экспортный контракт в евро с Беларусью, сумма в УПД Добрый день Контракт с Беларусью в евро, предоплата Покупателя 100% в евро. УПД выставляем им в рублях. Программа считает сумму…
- УСН доходы-расходы, можно ли принимать к вычету НДС по остаткам товара после перехода на работу с НДС и какие нужны настройки в 1С Здравствуйте. Прочитала статью на вашем сайте «Можно ли упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам товара после перехода на работу…
- НДС, услуги по безвозмездному питанию сотрудников Добрый день- предприятие закупает питание для работников - на сумму питания необходимо начислить НДС и заплатить в бюджет - при…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку реализации на уменьшение при раздельном учете НДС? Интересует корректировка, когда количество уменьшается, приходится вручную добавлять регистр НДС по приобретенным ценностям , и все строки корректировать вручную. У…
- Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Что надо сделать в 1С:Бухгалтерии 3.0, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Необходимо выполнить настройки, которые активируют ведение раздельного…
- Можно ли автоматически заполнить реквизиты иностранца, который встал на налоговый учет в РФ? Как автоматически завести в 1С такого контрагента-иностранца, у которого ИНН и КПП начинается с 99? По ИНН или по его…
- Нет операций по «прослежке» — отчет не нужен В Письме от 29.09.2021 N ЕА-4-15/13792@ ФНС напоминает, что компании и ИП, которые в 3 квартале (с 08.07.2021 по 30.09.2021)…
Добрый день, Жанна!
Официальных разъяснений и специальных требований на этот счет нет. Если у Вас не УПД, в товарной накладной может стоять значение «Без НДС». Вы можете также оформить накладную по образцу счета-фактуры и указать «НДС исчисляется налоговым агентом». Думаю, в этом случае документ будет оформлен более корректно.
Подробнее
Покупка лома в 1С ПРОФ
.