Корректировки

Вопрос задал Елена Ф. (Киров, Кировская область)

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★8.89/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Организация А (УСН) оказывает услуги организации Б, имеется Дт зад-ть, но у организации А имеется Кт зад-ть по выданным займам организацией Б. Вопрос: правильно ли я сделала взаимозачёт:
1. Корректировка долга — Прочие корректировки. Но эта сумма автоматически не отражается в КУДиР.
2. Операции — запись книги ДиР на вкладке доходы и расходы занесла в доход сумму зачета.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Операция отражена верно. Из-за того что взаимозачет не между покупателем и продавцом, а задействован договор займа, документ не делает движения по регистрам Книга учета доходов и расходов (раздел I);Расшифровка КУДиР; Расходы при УСН.
    Но проведение зачёта для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед продавцом.
    Поэтому здесь уместно применить документ «Запись книги доходов и расходов»

Комментарии закрыты