Добрый день. В апреле 2024 года была произведена отгрузка товара без перехода права собственности. В мае оформлена реализация отгруженных товаров. Сейчас руководством принято решение о снижении цены реализованного по данной отгрузке товара. Как произвести корректировку стоимости в текущем периоде? Если оформляем корректировочный счет-фактуры, то корректируется только НДС, а сумма реализации и задолженность покупателя не затрагивается.
Работаем в 1С: Бухгалтерия КОРП 3.0.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировку реализации, если отгрузка происходит без перехода права собственности, проводим через документ «Возврат товаров».
— Создаем на основании документа «Реализация отгруженных товаров» документ «Возврат товаров от покупателя» (Продажи — Возвраты от покупателей).
— На вкладке «Товары» корректируем только сумму.
— Оформляем корректировочную счет-фактуру по кнопке «Выписать корректировочный счет-фактуру» внизу документа «Возврат товаров от покупателя».
Подробно в нашем материале.
Возврат товара при отгрузке без перехода права собственности в 1С
Обсуждение похожих вопросов.
Корректировка реализации на увеличение и уменьшение без перехода права собственности в 1С
Корректировка реализации, если отгрузка без перехода права собственности в 1С
если «На вкладке «Товары» корректируем только сумму», то все количество товара возвращается на склад, что не соответсвует действительности. Пробовали указать количество 0,001, но тоже не получается.
Всё верно, документ «Возврат товара» не позволит проведение без уменьшения количества товара.
Нужно делать дополнительные ручные корректировки.
Так как в любом случае придется корректировать регистры, предлагаю менее затратный способ.
Пример на уменьшение стоимости товара.
Формируем документ «Корректировка реализации — Корректировка по согласованию сторон».
Меняем в строке после изменения нужные нам показатели цены и суммы.
Выписываем Корректировочный счет-фактуры.
В части НДС все операции прошли верно.
Далее переходим по кнопке Дт/Кт — галочка «Ручная корректировка».
Кнопка ЕЩЕ — выбор регистров — добавляем регистр — Журнал проводок (Бухгалтерский и налоговый учет).
Добавляем проводки в регистр «Бухгалтерский и налоговый учет»:
— Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сумма по БУ с минусом вместе с НДС; счет 62 НУ с минусом с НДС, счет 90 НУ — сумма с минусом без НДС.
В аналитике по счету 62 отражаем документ «Реализация отгруженных товаров».
— Дт 90.03 Кт 19.09 — сумма НДС с минусом только в БУ.
В аналитике счета 19.09 указываем текущий документ «Корректировка реализации».
Вкладку «НДС предъявленный» не корректируем, она отражена верно.
спасибо, все получилось