Добрый день!
Мы ИП, УСН «Доходы», НДС 5%.
Реализуем товар АО (не плательщику НДС).
При возврате товара они дают нам накладную, в которой НЕ выделен НДС.
Прошу разъяснить, должны ли покупатели при возврате нашего товара в накладной выделять НДС, так как мы же имеем право на вычет по НДС. Составляем КС-Ф.
Спасибо большое!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Покупатель, не являющийся плательщиком НДС, при возврате товара не выставляет счет-фактуру и не выделяет НДС в документе на возврат.
Посмотрите, пожалуйста, материал (раздел Возврат товаров неплательщиком НДС)
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Документы по НДС в такой ситуации оформляет продавец: после приемки возвращенного товара он составляет корректировочный счет-фактуру.
Подробный алгоритм в инструкции
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Для продавца право на вычет НДС при возврате подтверждается КСФ и документами, подтверждающими возврат товара, а не наличием выделенного НДС в накладной покупателя.
Поэтому, если покупатель передал накладную, акт или претензию без выделения НДС, это не является ошибкой.
Добрый день, Екатерина!
Благодарю Вас за ответ!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌸