Добрый день! На основании первичного УПД делаем корректировку реализации, сама корректировка проводится, а счет-фактура нет, выдается ошибка. Скрин во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не проводится Счет-фактура в Корректировки реализации с ошибкой Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование счет-фактуры в докуенте Реализация: отгрузка без перехода права собственности при работе на УСН 5% с ЯМ Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) Ранее задавала вопрос, посоветовали обновить релиз 1С и проверить настройки. Это не…
- При конвертации через счет 57.22 разница между курсом ЦБ и курсом банка оформляется отдельной ручной операцией в 1С Здравствуйте! Формируем ОДДС за 5 мес. 2026 г. И в строках 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» заполняется одинаковая,…
- Возврат товара от поставщика без корректировочной счет-фактуры в 1С Здравствуйте! ООО на УСН «доходы минус расходы», плательщики НДС 22% и без НДС. Способ учета НДС — распределение. От поставщика…
- Выставляется ли счет-фактура на аванс при экспорте в ЕАЭС (Беларусь) Здравствуйте! Программа 3,0 КОРП,релиз 194,23. Мы,ООО на ОСНО,заключили контракт на продажу товара в Беларусь,пришла предоплата от покупателя 100%,нужно ли выписывать…
Статьи по этой теме
- Выход участника из ООО на УСН: как учитывать доход с 2027 при передаче имущества в счет выплаты доли Источник: Федеральный закон от 23.03.2026 N 70-ФЗ Информация для: организаций Федеральный закон от 23.03.2026 N 70‑ФЗ закрепил в НК РФ…
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С?…
- Нужно ли исчислить налог на прибыль при продаже имущества ранее приобретенного за счет целевых средств НКО? Письма Министерства Финансов РФ от 26.06.2020 г. N 03-03-06/1/55183; от 10.10.2016 г. N 03-03-10/58937 … первоначальная и остаточная стоимость по…
Здравствуйте, Елена!
В тестовой базе ошибка не воспроизводится.
Вы не написали релиз вашей программы, если ниже 3.0.151, необходимо обновиться и повторить проведение документа.
Если ошибка останется, попробуйте почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Галина, благодарю за ответ . Попробуем обновить релиз
В одной базе все порядке , а в другой возникает ошибка релиз 3.0.150.33
Да, попробуйте рекомендации выше, сообщите, пожалуйста о результате.
Здравствуйте!
Разрешите присоединиться к обсуждению! 🙂
Удалось воспроизвести ваш случай в тестовой базе.
Теперь проверим некоторые настройки в вашей базе. Для этого сформируйте в Универсальном отчете по счетам фактурам выданным за нужный период (апрель 2024) отчет с настройками в Шапке:
Документ — Счет-фактура выданный — Документы-основания счета-фактуры
В сформированных данных найдите выделенные колонки и проверьте данные.
Скорее всего у вас стоит в колонке «С учетом исправления» — Да, а Номер и Дата исправления исходного документа — пустые.
Если каким-то образом у вас установилось «С учетом исправления» — Да (либо доработанная база, либо копировали старый документ. либо какой-то сбой…), то вам нужно либо принудительно установить этот реквизит в «Нет» (ниже покажу. как это сделать), либо принудительно заполнить Номер и Дату исправления исходного документа.
Легче сделать первое, поэтому показывать буду на нем.
Перед тем, как приступить к исправлению, проверьте на всякий случай константу «Параметр регламентированного учета» — должен быть выставлен флаг. Если не выставлен. обязательно поставьте (бывает при обновлении или свертке базы он «слетает»).
Если флаг будет установлен и в колонке «С учетом исправления» стоит Нет для корректировочного счета-фактуры, то у вас все получится.
Если флаг установлен, а в колонке «С учетом исправления» стоит» — Да, то делаете следующие действия:
1. Открываете раздел Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов.
2. Выставляете в шапке Счет-фактура выданный. как у меня на скрине, по ссылке справа отбираете одну вашу корректировочную счет-фактуру.
3. Переходите на вкладку Документы-основания счета-фактуры
4. В строке «С учетом исправления» выставляете — Нет
Выполняете изменение. Об успешном изменении программа вам сообщит. После этого проводите документ.
По причине: код проведения корректировочных счетов-фактур в этом месте давно не менялся.
Поле «С учетом исправления» недоступно ни к просмотру, ни изменению пользователями в счете-фактуре, а устанавливается автоматически:
— для обычных счетов-фактур — «нет»,
— для корректировочных счетов-фактур — в зависимости от документа-основания, но в корректировочных реализациях 1С ПРОФ этого поля нет. Каким образом оно у вас заполнилось, пока не понятно. Возможно, в базу вносились доработки, возможно, у вас настроены обмены с другими конфигурациями — тут без анализа вашей базы не понять.
Но вариант исправления мы вам дали. Попробуйте! 🙂
Ирина, добрый день!
В Универсальном отчете «С учетом исправления» — стоит «нет» — скрин во вложении
И в печатной форме не указывается первичный документ — скрин во вложении , хотя делали все на основании первичного документа
Попробуем сегодня обновить релиз
Благодарю, что присоединились к нашему обсуждению 😊
Тогда еще константу проверьте.
У вас ПРОФ, я правильно понимаю? Вы не написали, я смотрела на ПРОФ.
Хотя нет, константу можете не проверять. условие «И», то есть если хотя бы одно не выполняется, то в эту ветку вы не зайдете с проверкой номеров и дат исходного документа.
А вы заходите, что очень странно.
И у вас заполняется дата исх. документа (без номера исходного документа), что тоже очень странно: в типовом решении Бухгалтерия 3.0 они НЕ заполняются по умолчанию.
Может быть, у вас доработанная 1С или другая конфигурация, или какие-то расширения есть…
Если пришлете скрин О программе, будет более понятно. 🙂
У нас одна база Проф релиз 3.0.150.33 в ней все нормально
А другая база КОРП релиз 3.0.150.33 — в ней возникают ошибки
В КОРП сейчас посмотрю, отпишусь.
В КОРП идет еще одна проверка: для дат больше 2011 года и для документов-основания, которые заведены не документом ввода начальных остатков (как у вас — нормальная корректировка реализации), проверяется заполненность номера и даты исх документа.
(!) Если что-то из них не заполнено. то выдает указанную ошибку.
По присланному скрину я вижу, что номер у вас не заполнен.
Поэтому обновление не поможет.
Вам нужно установить принудительно номер обработкой группового изменения реквизитов, как я исправляла колонку «С учетом исправления» (а вам придется поработать со строчкой «Номер исходного счета-фактуры»), чтобы документ провести.
* всегда указывайте в вопросе релиз и версию конфигурации (КОРП/ПРОФ) — алгоритмы для них отличаются, мы не сможем вам помочь, если неверно определим на чем вы работаете.