Корректировка реализации по агентсткому договору (позиция комитента) в 1С

Вопрос задал mi***@yandex.ru

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)

Делаем документ Реализация (передача на реализацию) агентский договор, вид договора: С комиссионером (агентом) на продажу

Далее делаем Отчет комиссионера из файла загружаем Детальный отчет Вайлдберрис

При формировании Отчета комиссионера ставим галочку Выписывать счет-фактуру сводно и в Книгу продаж попадает Отчет комиссионера

В данный отчет встают и Возвраты

Но при создании документа Корректировка реализации и создании корректировочного счет-фактуры программа начинает ругаться:
Перед добавлением корректировочного счет-фактуры создайте счет-фактуру у документа-основания

Как правильно отразить эти возвраты? Чтобы корректно отражалось в Книги продаж

Все комментарии (5)

    1. Добрый день.
      Если есть такая возможность, то хотелось разобраться на конкретном примере по возврату товаров, проданных по договору комиссии.
      При автоматизированной загрузке детального отчета Вайлдберрис, загружается отчет о розничных продажах и автоматически заполняется закладка Возврат, по ним формируются проводки (сторно) и все необходимые регистры, в книгу продаж, данный отчет комиссионера, попадает уже за минусом возврата.
      Но в данном отчете могут присутствовать позиции, которые были в другой реализации.
      Эти позиции каким документом отразить?
      Чтобы корректно отразился НДС в книге продаж или в книге покупок.

  1. Насколько я поняла, программа ругается, что нет счет-фактуры у документа Реализации, на основании которой нужно сделать корректировочный счет-фактуру.

    В закладке Возвраты указали первичную счет-фактуру, по которой ранее была реализация? Создали корректировочную счет-фактуру?

    Эти позиции каким документом отразить?—так же отражаете в закладке Возвраты.

    Отчет комиссионера вкладка Возвраты не заполняется если возврат товара происходит в месяце реализации товара, так как в отчете отражен реализованный товар с учетом возврата. Вкладка Возвраты заполняется, если реализация и возврат от покупателю происходят в разные месяцы.

  2. Добрый день.

    «В закладке Возвраты указали первичную счет-фактуру, по которой ранее была реализация? Создали корректировочную счет-фактуру?»

    При загрузки детального отчета Вайлдберрис — загружается Отчет комиссионера по розничным продажам и нет возможности на закладке Возвраты указать корректирующую счет-фактуру

    Так же в документе Реализация: передача на реализацию — счет-фактура не требуется

    Раньше на основании Реализации: передача на реализацию — создавали Отчет комиссионера (оптовые продажи) и на закладке Главное и Возвраты есть возможность указания корректирующей счет-фактуры, но объем позиций очень большой и перешли на загрузку Детального отчета Вайлдберисс из файла.

    Как в этом случае отражать возвраты?

  3. Я правильно понимаю, что после составления Отчета комиссионера о розничных продажах вы оформляете Сводную справку по прозничным продажам, которая отражается в Книге продаж.

    Когда происходит возврат, то отражается во вкладке Возвраты. В нем есть возможность указать документ Реализации.
    При моделировании я выбрала предыдущий отчет комиссионера.
    В движении документа отразились регистры НДС покупки и НДС продажи.
    Реализация отражается с кодом 26 в Книге продаж и возвраты отражаются в Книге покупок с кодом 17.

    Реализация товаров через маркетплейс в 1С
    .

Комментарии закрыты.