Корректировка реализации за прошлые периоды при вводе остатков

Вопрос задал Олеся Л. (Москва)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день!
с 01.04.2019 мы перешли на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50) . Просьба разъяснить, как в данной конфигурации производить корректировку реализации. Если сама реализации были созданы в прошлых периодах (в 2018 , в 1 кв.2019).

Все комментарии (11)

  1. Добрый день.
    Правильно ли я понимаю, что у Вас в программе реализация за 2018 год не заведена, которую нужно откорректировать?

  2. Добрый день!
    Да. У нас есть только ввод остатков.

  3. Если Вам нужно оформить возврат товаров, тогда Вам нужно сделать следующее:
    1) Если хватает введенного остатка товара, тогда оформляете обычную продажу документом «Реализация (акты, накладные)» датой документа указываете 31.03.2019 23:59:59. Если же остатка не хватает, то отдельным документом ввод остатка ввести остаток необходимого количества товара.
    2) Оформляете документ «Корректировка реализации» в котором документом основание указываете нашу техническую реализацию из пункта 1, обнуляете количество и сумму по строке «после изменения». На закладке «Расчеты» обязательно ставите флаг «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)».
    3) Закрываете месяц в котором сделали корректировку (операция Закрытие месяца). При закрытии месяца, в котором была корректировка выбираете Закрыть только (месяц корректировки) смотрите вложение.
    4) Отменяете проведение документа «Реализация (акты, накладные)» от 31.03.19 года. Если дополнительно оформляли ввод остатков для этой реализации, то его проведение тоже отменяете.
    5) После этого все до месяца, в котором была выполнена корректировка, включительно закрываете для редактирования (раздел Администрирование настройка пользователей и прав – Дата запрета изменений гиперссылка Настроить).

  4. Если у Вас исправление в первичных документах тогда тут проще.
    В документе «корректировка реализации» выбираете вид операции «исправление в первичных документах».
    Далее можно использовать в документе «корректировка реализации» в качестве основания «Документ расчетов с контрагентом», который был создан при вводе остатков. и заполняете табличную часть так как Вам нужно.

    Обращаю Ваше внимание, что если используется в качестве основания документ «Документ расчетов с контрагентом», тогда в БУ ни каких корректировок не происходит, т.е. возврат товаров не получится оформить.

  5. Добрый вечер! Спасибо за ответ. Будем пробовать.

    1. Добрый день!
      Попробовали ваш вариант. Столкнулись со следующей ошибкой: При закрытии Апреля 2019 программа перепроводит все документы, в том числе и корректировки реализации. На некоторые корректировки реализации программа выдает ошибки , если провести реализацию к этим корректировкам ( на которые она ссылается) , закрытие месяца проходит нормально. См.вложение.

  6. А Вы на момент перепроведения корректировки реализации уже отменили проведение документа «Реализация (акты накладные )».
    Потому что ошибка указывает именно на это №280?

  7. Добрый день.
    Прошу сообщить, получилось ли решить вопрос?

  8. Добрый вечер! Да, вопрос решен. Спасибо за помощь!

  9. Рад был помочь!

Комментарии закрыты.