Добрый день.
Подскажите, как правильно организовать автоматический учет книги покупок и книги продаж при корректировке поступления приобретения металлолома (и при корректировке по соглашению сторон и при исправлении первичных документов) в конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, ОСНО
Людмила, добрый вечер!
Мы консультируем именно по типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия. Перед глазами у меня версии КОРП нет, и я буду давать рекомендации исходя из типовой версии, с которой мы работаем и на которой обучаем студентов. КОРП и типовая бухгалтерия похожи очень, но, тем не менее, различия все-таки есть.
По корректировкам в типовой конфигурации у нас есть специальная статья:
https://profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/
Корректировка в данном случае просто исправляет данные в регистрах программы, при этом программа не отслеживает — товар это, материал или металлолом. Главное для нее- это дать новые данные — правильные! — в регистры.
Вы можете посмотреть статью, в КОРП тоже должен быть этот документ..
Если по каким-то причинам этот вариант вам не подойдет, то есть вариант, который работает абсолютно во всех конфигурациях — через документ Операция, введенная вручную.
Цель корректировок — изменение данных не только по бухгалтерскому учету (проводки), но и в налоговых регистрах.
Если вы используете документ Операция, введенная вручную — вид операции сторно документа текущей датой, то вы без проблем сможете скорректировать данные так как вам нужно не только в бухучете, но и в регистрах.
Тут возможно два варианта.
1. Вы оставляете строчки автоматически заполненные с минусом (они сторнируют неправильное поступление) и на всех вкладках вводите правильные строчки с нужными корректными суммами.
2. Вы в автоматически заполненных строчках на всех вкладках корректируете данные на увеличение или уменьшение сумм поступлений.
Если корректировка не привела к занижению НДС уплаты в бюджет то вы имеете право не подавать уточненку и скорректировать поступление в текущем налоговом периоде.
Если все-таки ошибка привела к недоплате НДС в бюджет — вам придется подавать уточненную декларацию по НДС. И чтобы доп. лист за корректируемый период у вас сформировался в книге покупок автоматически, вы должны на вкладке НДС Покупки в поле Доп. Лист выставить флажок, а в поле Корректируемый период — дату поступления, который корректируете.
В этом случае доп. лист в корректируемом периоде сформируется в Книге покупок автоматически.
Схема корректировки поступления в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия работает чере типовые документы:
— Корректировка поступления
— Операция, введенная вручную.
Попробуйте на копии выполнить корректировку Операцией, введенной вручную. Если все получится — сделаете аналогично в рабочей базе.