Добрый день. Поставщик нам выставил сводный корректировочный счет-фактуру, подскажите пожалуйста как ее зарегистрировать в программе.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Верно ли я понимаю, что у вас один корректировочный счет-фактура на несколько документов оснований? До корректировки тоже был оформлен один счет-фактура на несколько поступлений? Посмотрите, пожалуйста, здесь обсуждение подобного вопроса:
Исправление счет-фактуры, если поставщик выставил один СФ к нескольким поступлениям .
Да, поставщик выставил одну корректировочную счет-фактуру на несколько поступлений. На каждое поступление своя счет-фактура со своим номером.
Добрый день! Чтобы в программе зарегистрировать единый КСФ, полученный от поставщика, выполните следующие действия:
— На основании каждого документа Поступление (акты, накладные, УПД) создайте документ Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон. В разделе Главное установите флажок «Восстановить НДС в книге продаж». На соответствующих вкладках укажите данные после изменения.
— В каждом документе Корректировка поступления укажите № и дату сводного КСФ. Кнопка Зарегистрировать. Сформируется КСФ полученный, который будет единым КСФ.
По гиперссылке «К счетам фактурам» можно открыть список всех СФ, ранее полученным от поставщика.
По гиперссылке «Документы-основания» можно вывести список всех Корректировок поступления, где введен единый КСФ.
В едином КСФ автоматически проставится код вида операции «01», вместо «18» — это верное поведение программы, исправлять не надо (Приложение к приказу ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
В Книге продаж в периоде корректировки отразится единый КСФ (одной строкой на общую сумму корректировки).
Дополнительные материалы можно посмотреть здесь:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Коды видов операций по НДС .