Наш заказчик оплатил напрямую поставщику и теперь от нас просит авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Отражаете аванс покупателя Д 60 К 62.02
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае?
Если в результате образовался аванс от покупателя в учете, выставите СФ на аванс заказчику с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Банк и касса — Счета-фактуры на аванс
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.