Добрый день, подскажите, пожалуйста, учет ведется позаказным методом, выполнение проектных работ, каджому объекту соответствует своя НГ, бывают ситуации, когда акт выполненных работ с Заказчиком подписывается раньше, чем с подрядчиками, т.е., например, работы Заказчику сданы в июне, а акт вып. работ с Подрядчиком подписан в июле. Как правильно учитывать эти расходы, ведь если относить их на 20 счет, то они так и будут там висеть?
Обсуждение (2)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Так как автоматического закрытия счета не произойдет, то закройте эти затраты вручную документом Операция, введенная вручную Дт 90.02.1 Кт 20.01
Только при закрытии месяца не заполняйте аналитику Статьи затрат по счету 20.01
Закрытие счета 20, если затраты отражены после реализации работ в 1С
.
Спасибо большое за ответ!