В 2023г. ввели ошибочно услугу лизинга. Даже не ошибочно. Поставщик нам ее выдал, а сам потом переиначил и получилось, что мы отразили, а он нет.
Выяснили в 2024г. Но еще ничего не исправили. Как подать корректировочную декларацию по НДС? Много чего у вас на сайте есть. Но что-то не разберусь.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Останутся вопросы, пишите.
А если период закрыт? У нас 2023г.
Для подачи уточненной декларации по прибыли и НДС не нужно отрывать период, все проводите текущим периодом.
Что-то не получилось у вас?
И потом создаю коррект. НД НДС, верно? В отчетах 2023г.? Заполняю НД и доп.лист возикает? Я сейчас занята 1 кв.2025г. , но есть требование и параллельно узнаю. Потом пошагово буду делать. Вероятно налог на прибыль надо будет персчитать в копии и результат как-то внести в рабочую базу?
Текущим периодом формируете сторно счет-фактуры.
Устанавливаете в документе Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата ошибки.
Закрываете период текущий и формируете уточненную декларацию по НДС.
Исправление отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
По прибыли.
Так как налоговая база была занижена, подаем уточненку.
Декларацию заполняем вручную.
Проще пересчитать все в копии и потом отразить в основной базе.