Изменение в 1С Учетной политики и операций застройщика в соответствии со ст.251 п.1 п.п.14 НК РФ с 12.11.2020

Вопрос задал: Наталия Т. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.45/10)

добрый день. нам необходимо произвести изменения в учетной политике, в связи с изменением закона по застройщикам, а именно внесено изменение в ст.251 п.1 п.п.14 с 12.11.20. теперь средства дольщиков, размещенные на счетах эскроу признаны целевыми средствами. по этой причине, нам нужно отсторнировать все реализации и расходы. как это можно сделать и как нужно поменять настройки в учетной политике, чтобы программа больше не учитывала расходы на 20 счете как расходы по строительству.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе. Нужна информация о конфигурации.

  2. наверное расходы не нужно трогать, но они не должны списываться на 90 счет. в дальнейшем просто будет высчитана экономия, которая и будет доходом( реализацией). а 20 счет будет вручную списан на 86 счет как себестоимость.

    1. Спасибо за уточнение. Анализируем ваши данные.

  3. Здравствуйте, Наталия.
    На скрне О программе на видно информация о конфигурации. У вас Бухгалтерия ПРОФ или КОРП и т. д?

  4. добрый день. вы не можете ответить на мой вопрос?

  5. Здравствуйте, Наталья.
    Программа 1С: Бухгалтерия ПРОФ не предназначена для ведения учета в строимельстве. Для этого есть специальные программы: Бит Строительство.,1С:Бухгалтерия строительной организации, которые содержит подсистемы:
    — Заказчик строительства;
    — Подрядчик строительства;
    — Инвестор;
    — Внутрихозяйственные расчеты.
    Рекомендуем рассмотреть переход на данную конфигурацию.
    Учет в строительстве сложный и имеет свою узкую специфику. Чтобы все это учесть существует отдельное отраслевое решение 1С.
    Если есть необходимость работать в обычной 1С Бухгалтерии ПРОФ, то доработать ее с помощью программиста.
    В программе можно отражать учет следующим образом:
    1. Получены средства от дольщиков на строительство объекта документ Поступление на расчетный счет.
    Дт 51 (52) Кр 76.09
    2. Средства дольщиков отражены в качестве целевого финансирования
    Дт 86 Кт 76.09
    2. Сумма затрат, связанных со строительством, у застройщика учитывается на счете
    Дт 08.03 Кр 10,02,23,25,26,70, 69. Документы: Начисление зарплаты, Требования накладная, Начисление амортизации, Поступление (акт, накладная);
    3. По окончании строительства застройщик передает объект строительства и определяет экономию.
    Дт 86 Кр 08.03 – передача объекта строительства. Документ Реализация (акт, накладная);
    Дт 08.03 Кт 90.01 –экономия средств инвестора. Документ Операция, введенная вручную.

  6. добрый день. вы так и не ответили на мой вопрос. можно ли в учетной политике сделать настройку, чтобы 20 счет не списывался без реализации?

  7. Здравствуйте, Наталья.
    Что бы счет 20 при закрытии месяца не закрывался можно настроить только для услуги и работы.
    В учетной политике укажите: Выполнение работ, оказание услуг заказчикам в поле Затраты списываются укажите — С учётом всей выручки.
    Подробнее смотрите здесь: Учетная политика по учету доходов и расходов пункт Расчет себестоимости в 1С. Услуги и работы.

  8. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты