Добрый вечер. Вопрос: организация оплачивает иностранные электронные услуги с личной карты сотрудника, выпущенной в Казахстане. Ранее оплата проходила в евро, инвойс тоже выставляется в евро. С октября валюта оплаты изменилась с евро на каз. тенге. Что в результате должно измениться в учете и начислении НДС НА? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата личной картой сотрудника за иностранные услуги в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не учтен аванс при выставлении УПД в у.е. за прошлый период, как отразить в уточненке по НДС С Покупателем заключен договор в у.е. на сумму 173 254,08 евро. Покупателем 26.08.2019г. была произведена частичная оплата по курсу ЦБ…
- Возврат товара поставщику (договор в у.е.) Доброе утро!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.53) У нас с поставщиком договор на поставку товара заключён в у.е.(оплата в рублях). Мы…
- НДС налогового агента Добрый день! У нашей организации заключены договора на использования товарного знака с иностранной компанией в евро по курсу на конец…
- Изменилась валюта контракта: была-руб, стала-евро в 1С Изменилась валюта контракта: была-руб, стала-евро. Как отразить дальнейшее движение по контракту в новой валюте? Создать новый контракт с тем же…
Статьи по этой теме
- Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6? Работаем с 2007 года. Практически все оборудование закупаем по импорту. По стоимости в евро, цена оборудования не меняется, часть оборудования…
- ЦБ изменил порядок торгов на Мосбирже с 13.06.2024 Источник: сообщение Банка России Информация для: бизнеса и граждан Центробанк сделал несколько заявлений в связи с введением санкций в отношении…
- В договоре с иностранной фирмой не выделен НДС — как быть российскому налоговому агенту? Если в контракте с зарубежным поставщиком не указана сумма НДС, то российский покупатель-налоговый агент должен определить налоговую базу, увеличив стоимость…
- ФНС разъяснила, как действуют правила вычета агентского НДС с 2023 года Источник: Письмо Минфина от 16.05.2023 N 03-07-08/44301 , Письмо Минфина от 04.05.2023 N 03-07-08/40980 Информация для: агентов по НДС С…
Здравствуйте!
Предполагаю, что с таким вопросом требуется обращаться к аудитору/методологу, при этом предоставить данному специалисту все документы по данному бизнес-процессу.
Для ведения учета в программе уточняю, что
В 1С — один договор = 1 валюта.
Валюту договора менять не надо. Надо создать еще один договор, номер и дата те же, а валюта другая.
В названии договора и там, и там допишите в скобках валюту, чтобы нагляднее было.
Оба договора можно поместить в одну Группу (папку), то и все расчеты сверять по ней будет возможность. Группе присвоить название — № и дата договора.
Предлагаю материалы по теме:
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
.
Добрый день. Валюта договора — евро, валюта расчетов — рос. рубли, но получается, что расчет происходит с карты сотрудника в казах. тенге, как возможно отразить оплату через авансовый отчет? Спасибо.
Законодательством установлено, что проводить валютные операции с организациями-нерезидентами необходимо только через счета в уполномоченных банках, через счета в иностранных банках или переводами электронных денежных средств (ст.14 № 173-ФЗ)
Среди исключений не названа оплата подотчетным лицом товаров иностранному поставщику. Т.е. такая оплата является недопустимой и может повлечь штрафные санкции (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).
Пожалуйста, проконсультируйтесь в вашем банке на предмет корректности платежа.
Спасибо. До введения санкций оплата за электронные услуги проводилась через корпоративную карту. Я правильно поняла, что оплату через личную карту сотрудника осуществлять нельзя?
Верно. Это нарушение норм валютного контроля.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы отправить запрос по данному вопросу в ФНС, Минфин?
По поводу валютного контроля оптимально проконсультироваться в своем банке.
Это будет быстро и по существу вопроса. Здесь «банковский» вопрос.
По поводу учета, если какие-то нюансы интересуют, то
Минфин
https://minfin.gov.ru/ru/APPEAL/
ФНС
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/
Ранее наверное оплачивали российской корпоративной картой.
На мой взгляд и картой, выпущенной в Казахстане, можно платить по аналогии. Но это интуитивно.
Но лучше в банке в отделе валютного контроля уточните. И поделитесь, пожалуйста, что ответят. В 2023 по валютному законодательству были различные уточнения — банк в курсе всех тонкостей.
В учете НА НДС по идеи ничего особо измениться не должно.
Оплата, как раньше это делали. По всей видимости вкладку Оплата заполняли в Авансовом отчете.
Далее СФ налогового агента оформляется не на основании документа, а через Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента — Заполнить.