1.ИП ежемесячно платили взносы ПФР, ФФОМС, ФСС без применения льготного периода. А сейчас на едином счете эти суммы есть и спишутся по срокам. Должны ли мы в 1С сальдо уравновесить, как в ифнс на счете? Но потом куда деть эти суммы. Мы их начисляли и платили и принимали к расходам. По бухгалтерии переплат сейчас нет.
2. Нужно ли подавать уведомления на фиксированные взносы предпринимателя, т.к. мы платим их внутри квартала — для принятия в расходах по УСН.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. В учете нет остатков по уплаченным взносам с перенесенным сроками на ЕНС они должны отражаться обособленно и списываться также. Они зарезервированы за этими будущими начислениями. То есть, в общей сумме сальдо их быть не должно и с вашим учетом тут будет сходиться. Ничего делать дополнительно не надо.
2. По общему правилу на взносы за себя не подается уведомление. В устных ответах на вопросы от представителей ФНС слышала, что в случае уплаты частями можно закрепить платежи. Но как это будет на практике пока непонятно. Можно подать заявление
В КАКОМ СЛУЧАЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ?
Единый налоговый платеж: ответы ФНС на часто задаваемые вопросы по ЕНС .
Спасибо за пояснения.