Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Сотрудник отправлен в командировку на служебном автомобиле для доставки материалов. Нужно ли ставить расходы по командировке (суточные) на удорожание этих материалов? Также во время командировки приобреталось ГСМ по топливной карте, как быть с ним? Если переносить со счета 10.03. ГСМ потраченный в командировке на счет 10.09 Материалы — некорректно учитывается количество.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В фактическую себестоимость приобретаемых запасов в БУ включаются (п. 11 ФСБУ 5/2019) затраты на заготовку и доставку: Дт 10, 41 Кт 60.
Варианты учета транспортных затрат в 1С
Расходы на ГСМ и суточные можно учесть в стоимости товара, если есть подтверждающие документы, например, путевой лист.
Если командировка не связана с приобретением запасов (например, носит административный характер), суточные учитываются в обычном порядке и в себестоимость материалов не включаются.
Если переносить со счета 10.03. ГСМ потраченный в командировке на счет 10.09 Материалы — некорректно учитывается количество, что имеете ввиду? Можете показать на скрине.
Спасибо за совет, думали перенести требованием — не получалось, а операцией всё получилось