Доп. расходы на приобретение импортного товара

Индивидуальную консультацию запросил Анна Ч.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Здравствуйте, прошу помочь разобраться с тако ситуацией:
Приобрели имортный товар, который оприходовали в 1С на склад формирования стоимости. Все доп. расходы — таможенные платежи, фрахт и пр. отнесли на стоимость товара (документом Поступление доп. расходов). Посде того как собрали все раходы на товар, сделали перемещение со склада формирования стоимости на основной склад. После проведения перемещения, все доп. расходы продолжают «висеть» на 41 счете уже без количества. 1С делает проводку только на стоимость самого товара. В чем может быть причина, где посмотреть, что поправить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. для лучшего понимания вашей ситуации.
    Как провели документ Поступление доп. расходов и как сделали перемещение со склада?

  2. Поступление доп расходов делали на основании документа поступления. Перемещение со склада на склад сделали ддокументов Перемещение товров, передача между складами.

  3. Приложите, пожалуйста, скрин документа Поступление доп. расходов, для лучшего понимания ситуации.

  4. Надежда, я еще раз все просмотрела и пришла к выводу, что такая проблема возникла после перехода с 2026 года на метод ФИФО. Все расходы до 1 января 2025 относились на стоимость товара без учета партии, с 1 января с учетом. Прикрепляю ОСВ.
    Как я могу исправить ситуацию? Можно ли как-то настроить документы поступления, которые были проведены с 1 января, или нужно сделать дополнительные ручные проводки?

    Если вручную в декабрьский документ вношу документ прихода (партию), то при передаче со склада на склад программа пишет, что для целей учета НДС не списано… склад… партия: поступление…

  5. Если вручную в декабрьский документ вношу документ прихода (партию), то при передаче со склада на склад программа пишет, что для целей учета НДС не списано… склад… партия: поступление… — Ошибка означает, что в регистре «Раздельный учет НДС» количество по этой партии уже списано (например, вручную или через другой документ), а складской документ пытается списать еще.

    В Разделе «Раздельный учет НДС» установите отбор по нужной аналитике (склад, счет, партия).
    Если видите лишнее списание, через документ «Операция по регистру “Раздельный учет НДС”» сделайте движение с положительным количеством (восстановление), чтобы НДС‑количество совпало с остатками на складе.
    После этого Перемещение должно провестись корректно.

    По первой части вопроса,:
    По описанию понимаю так, что дополнительные расходы были зафиксированы на 41‑м счете, но не были привязаны к конкретным партиям товара, поэтому при Перемещении программа списывает только себестоимость самих товаров, а суммы доп. расходов остаются на 41 без количества.
    Можно ли как-то настроить документы поступления, которые были проведены с 1 января — уточните, пожалуйста.подробнее, необходимы настройки списания доп. расходов с 41 счета и/или отражение количества?

Добавить комментарий