Расчет курсовых разниц при Закрытии месяца, если договор в валюте оплата в рублях в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Здравствуйте! помогите разобраться со следующим вопросом: как правильно отразить в 1с операции по приходу оборудования. предприятие на осно приобрело по договору поставки оборудование. сумма договора указана в юанях и оплата по нему состоит из трех этапов. два этапа мы оплатили. товар поставлен упд направили в рублях в перерасчете на дату поставки (по условию договора). третий этап оплаты после пуско-наладки в размере 149 600 юаней. я так понимаю в данном случае что в ну что в бу будут курсовые разницы и их необходимо пересчитывать каждый месяц как правильно необходимо отразить в учете или курсовые разницы бухгалтерской справкой отражать? у меня в учете договор создан как обычный рублевый без каких либо дополнительных данных.Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.189.29) заранее спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    В программе все отражается автоматически, специально настраивать ничего не надо. Главное, все правильно оформить.

    Так как у вас только часть стоимости оплачена заранее — авансом, то после поступления оборудования в базе, при закрытии месяца по остатку обязательства на счете 60.ХХ рассчитываются курсовые разницы регламентной операцией Переоценка валютных средств в процедуре Закрытие месяца в разделе Операции.

    Так как договор у вас в у.е. — оплата в юанях, поступление в рублях, то в карточке договора это надо отразить.
    Сейчас есть возможность поправить карточку договора и перепровести все документы, закрыть период?

    Пригодится материал

    Приобретение основных средств по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С
    Приобретение основного средства по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
    Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
    Справочник Договоры в 1С

  2. здравствуйте! поступление прошло в конце сентября думаю что я могу открыть период и провести только сентябрь.

  3. я все перепровела, правильно ли получается что курсовые пока на 91.01 отражены только по б/у в н/у ничего нет. окончательный расчет будет уже в январе 2026 года.

  4. Посмотрите, пожалуйста, как формируются курсовые разницы при Закрытии месяца.

    Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С

    Регламентная операция формирует проводки:

    Дт 91.02 Кт 60.21 — признание прочего расхода от курсовой разницы по обязательству в БУ
    Дт 97.КР Кт 60.21 — перенос курсовой разницы в НУ в отложенный расход
    Дт 52 Кт 91.01 — признание прочего дохода от курсовой разницы по валютной сумме на счете
    Дт 98.КР Кт 91.01 — признание в доходах НУ отложенной курсовой разницы по погашенной части обязательства, если было погашение
    Дт 91.02 Кт 97.КР — признание в расходах НУ отложенной курсовой разницы по погашенной части обязательства, если было погашение.

    Формирование проводок по Дт/Кт счета 91 конечно зависит от курса, упал он или вырос.

  5. спасибо большое, вы мне так помогли. все стало на свои места по полочкам))

  6. Очень рада!

Комментарии закрыты.