Отчет о сдаче металлолома, полученного при демонтаже подрядчиком

Вопрос задал: Елена И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.46/10)

Добрый день! Наша организация-Подрядчик заключила договор на демонтаж металлоконструкций с организацией-Заказчиком, в рамках этого договора Подрядчик должен сдавать образовавшийся в результате демонтажа металлолом (как агент от своего имени) и потом перечислить денежные средства Заказчику . Сдавал и получал деньги от металлоприемщика в июне и в июле. Завершение работ по демонтажу произошло в июле, соответственно акт о демонтаже подписан один июлем. Как сделать отчет по сдаче металлолома и можно ли сделать за июнь и июль по всем сдачам металлолома единый в июле

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте, Елена.
    Оприходование металлолома, полученного при демонтаже оприходуйте документом Операция, введенная вручную: Дт 004.01
    Реализацию металлолома оформите документом Реализация (акт, накладная) вид операции — Товары, услуги, комиссия
    Оформите Отчет комитенту заполните вкладку Товары
    Отчет о реализации металлолома комитенту можно оформить один по окончанию выполнения работ по монтажу, т.е. в июле

    1. Подскажите, реализацию я -агент выставляю покупателю. В документе Реализация вид операции — Товары, услуги, комиссия, заполняю какую вкладку? Товары или агентские услуги?

  2. Здравствуйте, Елена.
    В документе Реализация вид операции — Товары, услуги, комиссия, заполняете вкладку Товары.

    1. Не понимаю. Можно с самого начала. Есть контрагент -Принципал. С ним заключен агентский договор на реализацию лома от имени Агента (скрин1). Металлолом оприходовала на 004 счет. Далее, ввела в 1С договор на продажу. Когда пытаюсь заполнить вкладку «Товары» предлагает проводки: Дебет 10- Кредит 91. У меня нет на балансе металла, что я делаю не так? и Как выставить счет-фактуру с НДс исчисляется агентом в этом документе ( в данном случае- агент — покупатель металлолома)?

      1. У меня должно получиться следующее: Д 004- получены товары принципала. (какой документ? ручной проводкой?) Продажа товаров принципала : Д 62 К 76 Принципал. Для этого правлю Дебет Кредит в Реализации на закладке товар Скрин прилагаю.

        1. в реализации не дает выбрать договор с Приницпалом.

  3. Здравствуйте, Елена.
    Скрины не прикрепились. Вышлите еще раз. У вас металл должен быть на забалансовом счете 004.01 и в документе Реализация (акт, накладная) указывается счет 004.01.
    Как оформить реализацию лома смотрите здесь: Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца .

  4. Победила Реализацию, сделав не на закладке Товары, а на закладке Агентские услуги

  5. В отчете принципала не дает выбрать договор, не видит его.

    1. Может, в договоре надо что-то поправить?

  6. Приложение  Oprihodovanie-metalloloma.pdf

    Вы сдаете (продаете) металл покупателю поэтому оформляете обычный документ реализации. Смотрите прикрепленный файл.

  7. Елена, подготовлю пошаговую инструкцию. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

    1. Есть еще вопрос, когда провела счет-фактуры выставленные покупателю металлолома, при формировании декларации 1с»ругается», что нет счет-фактуры . полученной от продавца. А мы хотели закрыть сделку в июле и сделать одну сводную счет-фактуру в июле.

  8. Здравствуйте, Елена.
    В прикрепленном файле пошаговая инструкция реализации металлолома комиссионером

    1. п. 5 -пустой. еще вопрос, как провести полученную счет-фактуру от Комитента?

    2. если несколько поставок было, каждый раз новую партию создавать?

    3. при заполнении отчета комитента, на закладке » Денежные средства» надо заполнять полученными оплатами, на что влияет? На печать не выводится.

  9. дает убрать сумму НДС из реализации, только если в карточке материала поставить без НДС, при том что в документе реализация стоит ставка 120\20. Если же в карточке материала поставить НДС 20%, не дает исправлять сумму НДС. Правильно делаю?

    1. исправила в карточке ставку 120\20, тоже дает править сумму НДС на 0

  10. Приложение

    Здравствуйте, Елена.
    1. п. 5 нет, просто не удалила нумерацию.
    2. На каждую поставку создавайте новую партию
    3. Вкладка — Денежные средства заполняется для информации и не на что не влияет
    4. Что бы обнулить НДС в документе Реализация (акт, накладная) укажите в самом документе ставку 20/120. В справочнике номенклатура ставку НДС можно не менять.

Комментарии закрыты