Доброй ночи! ООО решило выплатить дивиденды по итогам полугодия какие должны быть проводки если на 84 прибыль прошлого года уже выплачена. Нам надо взять ее с 99 счета. Документ начисление дивидендов сделал проводку на 84 счет и сальдо получилось красным. Так должно быть? или надо все же как то закрыть на 99й?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
При промежуточных дивидендах — это нормальное явление, если нет сумм на 84.01 во входящем сальдо
Также как и сообщение об «ошибке» в Экспресс-проверке при этом
Счет 84.01 — пассивный, значит должно быть сальдо по Кт
В учете начисление дивидендов отражается проводкой Дт 84.01 Кт 75.02
Прибыль отчетного года, направляемая на распределение, отражается проводкой Дт 99.01.1 Кт 84.01 по итогам года при реформации баланса. Тогда появится Кт
Надо проконтролировать, что после Закрытия месяца в декабре не будет красного сальдо по 84.01
Внутри года можно это игнорировать
Если перенести сумму с 99 счета на 84 вручную, придется по итогам года все равно все сторнировать т.к такие проводки автоматически сформируются. Поэтому это видится избыточным
Пригодится
Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
Самоучитель по учету дивидендов в 1С