Здравствуйте. В декабре 2019 бы оформлен документ неподтвержденного экспорта по реализации августа 2019. Корректировка декларации по НДС формируется почему-то без учета этого документа. В строку 030 Раздела 6 Декларации сумма документа не попадает, однако расшифровке этой строки присутствует. Скажите пожалуйста , что неправильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС при неподтвержденном экспорте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не подставляется счет 10.21 в документ Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Добрый день. Посмотрела ваши семинары ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 5/2019 ЗАПАСЫ В 1С . Пыталась завести малоценное оборудование и запасы (несущественные…
- Какие счета проверить для ответа на требование ИФНС по убытку по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В декларации по налогу на прибыль идет убыток. Какие нужно проверить счета, чтобы выяснить детальную информацию? Спасибо.
- Заполнение строки 160 приложения 4 листа 02 декларации по прибыли в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.24). Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО на ОСНО, в 2022 году получен убыток, отражен в декларации…
- При проведении документа Инвентаризация НМА в регистр записывается неверный СПИ в 1С Добрый день. При проведении документа Инвентаризация НМА для пересмотра СПИ, установленный СПИ отразился в движениям документа со стихийными значениями СПИ.…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Реестр №5 при подтверждении экспорта? Как в Декларации по НДС при подтверждении экспорта (НДС 0%) заполнить Реестр № 5 с ГТД? Для автоматического заполнения Реестра…
- Где узнать кадастровую стоимость Сведения о кадастровой стоимости можно получить: на сайте Росреестра; через личный кабинет портала «Госуслуги»; при личном обращении в отделение Росреестра…
- Подтверждение вычета НДС по импорту в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Раньше в ГТД рядом с суммой НДС по коду 5010 стояли реквизиты платежки, по которой…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
Добрый день, Валентина.
Посмотрите пошаговую инструкцию по не подтвержденному экспорту здесь: Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок проверьте свои действия в базе. Так же проверьте дату на титульном листе уточненной декларации по НДС а 3 квартал 2019 г. Дата должна быть позже всех операций по не подтвержденному экспорту. Сформируйте отчет Книга продаж за 3 кв.