Добрый день! У нас 1с Предприятие 8.3.(8.3.19.1467). Ситуация следующая: мы покупаем товар- пленку. Д 41.01) И покупаем скотч. (Д 10). Далее отдаем сторонней организации, чтобы она на эту пленку накатала клеевой слой из нашего скотча. делаем следующие проводки: Д 10.07 К 41.01 — передача в переработку пленки. Д 10.07 К 10 — передача в переработку скотча. Отходов после накатки нет. После накатки проводим операцию — поступление из переработки. Правомерно ли в закладке продукция ставить счет учета 41.01? Спасибо за ответ.
Мы торговая компания.
Здравствуйте, Алла!
В документе Поступление из переработки на вкладке Продукция есть возможность выбрать счет 41.01 вместо 43. Таким образом, давальческий материал, прошедший переработку (доработку), будет учитываться в составе товара, а не ГП.