Здравствуйте! У нас производственное предприятие, есть некоторая продукция, которая подпадает под маркировку честного знака, но не вся. Оператор в конце месяца выставляет УПД на то количество маркировки, которые по факту были использованы на продукте. И очень странная ситуация, что в выпуски добавить не могу использованную маркировку (через 10 счет), так как количество буду знать только в конце месяца и на 25 счет тоже отражать не совсем верно, так как не вся продукция идет под маркировку, а распределение таких расходов будет распределяться на все выпущенные продукты. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить и как отразить в программе?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Для того, чтобы мы могли точнее ответить на вопрос опишите, пожалуйста, по шагам как происходит весь процесс, начиная с покупки марок, передачи их оператору и тд. что за оператор.
Мы выпускаем продукт, который подлежит маркировке, в течении месяца оператору закидываем деньги и получаем куар код на продукт, в конце месяца, оператор считает сколько мы по факту использовали за месяц маркировок и выставляет нам УПД (1 раз в месяц), есть остаток денежных средств на авансе висит у них, но так же есть выпуски, под маркировку которые не подпадают.
Правильно ли я понимаю, что вам нужно добавить дополнительные расходы (маркировка) в выпуск продукции на ту номенклатурную группу, которая относится к маркируемым?
Да, но нет документа на основании чего мы можем добавить, от оператора мы получаем документ только в конце месяца. Получается в течении месяца у них берем, в конце месяца приходит УПД на штуки и сумму.
Уточните, пожалуйста, у вас затраты находятся в одной номенклатурной группе или в нескольких?
В нескольких
Можете разделить материалы на маркируемые и нет. Например, маркируемые списывать по статье затрат Материальные затраты (маркировка) и остальные Списание материалов?
Я поняла сама, как правильно сделать. При поступлении документа от оператора, нам необходимо выбрать статью затрат и там указать номенклатуру, тогда маркировка ляжет именно на продукт, который участвует в данной маркировке. Спасибо, что были с нами.
Сбросьте, пожалуйста, скрины по оформлению данной операции, а то есть сомнения, что все хорошо отразится в учете. Если через сч 20, то пришлите настройки учета затрат, проверим.