Добрый день!
Мы приобретаем в офис чай, кофе и печенье для сотрудников. В налоговом учете не показываем эти покупки. Покупаем по кассовому чеку, расплачиваемся корпоративной картой. Оформляем через подотчетное лицо через авансовый отчет. Проводки поступления: Д 10 К 60, а списываем материалы Д 91,02 К 10? Всё ли верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, все корректно.
Если в чеке выделен НДС, но нет СФ на покупку, то НДС в учете тоже выделяете и списываете по такому алгоритму
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете?
Возможен ли вычет НДС по чеку?
И в общем и целом про печеньки 🙂
Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников?
.
Спасибо!
Ирина, рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами.