Добрый день! Перешли на работу в «Бухгалтерия 3» с начала года. Внесли остатки с помощью документов «Ввод начальных остатков». У нас ИП на общей системе налогообложения. Остатков по товарам на начало года нет. Всё, что купили, то продали в прошлом году. Но не все товары были оплачены, а значит, попали в расходы в книгу доходов и расходов ИП. Внесли ввод остатков по разделу «Стоимость реализованных МПЗ». В документе поставки указали тот же документ расчетов с контрагентом, что и при вводе остатка по кредиту по счету 60, документ реализации указали произвольный «Документ расчетов с контрагентом», статус оплаты расходов «Не оплачено поставщику». В январе было списание с расчетного счета, по бухгалтерскому учету оплата упала на нужный документ расчетов с контрагентом, по регистрам ИП МПЗ нет движений. В книгу расход не попадает. Посоветуйте, что нужно еще сделать.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверьте, что при вводе остатков указали верные документы расчетов (см.вложение)
Добрый день! Возможно я не четко выразилась. Не все товары были оплачены поставщику. Покупатель оплатил товары еще в прошлом периоде. И в доход суммы реализации попали еще в прошлом году. А вот в расход они не попали, т.к мы их не оплатили нашему поставщику (в обращении я пропустила частицу не). В воде остатков по 60 счету документ расчетов и в воде остатков по Стоимости реализованных товаров ИП ИМЗ документ поставки совпадают. При проведении Списания с расчетного счета сумма должна попасть в себестоимость по книге ИП, но она не попадает
Пришлите скрины документов и Движения документа (по кнопке ДтКт) по вводу остатков по сч.60, в регистр Стоимости реализованных товаров, Списания с расчетного счета
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.