После перехода на учет по складам в середине года при реализации товара, принятого на учет без склада, выходит ошибка — для целей учета НДС не списано в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день!
Бухгалтерия 1С 8.3, до 01.10.2025 г. в программе не велся учет по складам, 01.10.2025 проставили галочку и ведем в разрезе складов. Товар, который на начало месяца был без аналитики, операцией вручную перевесили на основной склад, сейчас при проведении реализации со основного склада вылетает ошибка:
«Для целей учета НДС не списано 2000 товара Горелка универс. газовозд. «Палир»; марка: «Палир»; тех.хар-ка: «Температура пламени +1700C, время работы», счет учета: 41.01, склад: «Основной склад»
При этом в реализации стоит склад «Основной склад»
Операция вручную, которой формировали перемещение со склада «…» на склад «Основной», аналитику по регистру НДС не делает, при правке регистров нет возможности создать новую аналитику затрат с видом «Склад»
Как еще можно исправить ошибку?

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Добрый день!

    Проверьте, пожалуйста, что стоят галочки:

    1) Главное — Настройки — Настройки налогов и отчетов — НДС — Ведется раздельный учет входящего НДС.
    2) Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) — стоит флаг «По способам учета».
    С чем связана ошибка «Для целей учета НДС не списано товара…» в 1С

    1. А как исправить если склад цепляется в корректировке реализации а в самой реализации его нет, как провести корректировку?

  2. Раньше тоже велся раздельный учет, не велась только аналитика по складам. поэтому во вкладке поступление товара — где раздельный учет нет в конце аналитики склада, сейчас он есть.

    Как можно исправить данную аналитику при реализации товара (который был в учете до учета по складам) если документ реализации просит заполнить склад, а аналитики в самом регистре нет. и он не видит остаток по этому.

  3. После перехода по учету по складам в середине года возможны подобные ошибки.

    В данной ситуации рекомендуем переход осуществить по алгоритму:

    Попробуйте на копии базы выполнить следующие действия.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В базе необходимо сделать следующие действия:
    1. Перед переходом на учет по складам необходимо списать все остатки МПЗ документом «Списание товаров».
    2. Настроить учет по складам: раздел «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов».
    3. Оприходовать МПЗ (списанные в п. 1) документом «Оприходование товаров».
    4. Так как при проведении документа «Списание товаров» формируется проводка Дт 94 Кт 41, а документа «Оприходование товаров» — Дт 41 Кт 91.01, необходимо оформить документ «Операция, введенная вручную», проводка: Дт 91.01 Кт 94.
    Обратите внимание, что списание товаров необходимо делать до настройки учета по складам (раздел «Администрирование»). Если результат вас устроит, то проделайте то же самое в рабочей базе.

    Далее перепроведите все документы реализации, посмотрите результат. Если всё устроит, сделайте операции в основной базе.
    Также перепроверьте все настройки по раздельному учету.
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

  4. а что делать с корректировкой текущего периода по реализации прошлого? там аналитики нет в реализации

  5. Сначала нужно провести все операции и выровнить остатки по складам.
    Далее перепровести документы реализации и корректировки.

    По корректировке нужно сформировать пример.
    На это нужно чуть больше времени.
    Сразу вернусь с ответом.

  6. Действительно, после изменения настроек по учету по складам сделать корректировку реализации за прошлый период не получается.

    Предлагаю сделать следующие действия в программе:
    Все исправления вносить уже после перевода учета по складам, как описала выше.

    1) В месяце проведения корректировки создать новый документ «Реализация», копия документа, требующего корректировку. В документе уже будет реализация и списание по складу. Далее мы его отметим на удаление.

    2) Создаем корректировку реализации на основании нового документа реализации, выписываем корректировочную счет-фактуру.

    Переходим на вкладку «ДтКт» — ставим галочку «Ручная корректировка».
    Исправляем в аналитике, где отражен новый документ «Реализация» на первоначальный. По всем вкладкам.
    Исправить склад на нужный. На скринах отметила строки для исправления.
    Потом записываем документ — он уже заморожен и не будет исправляться.

    Только после этого на лицевой стороне документа — в строке «Основание» меняем документ на первоначальный.
    Программа предложит перезаполнить документ — ставим «Нет».

    3) Вносим исправления в счет-фактуру — строка «Корректировочная счет-фактура».
    4) Отмечаем на удаление созданный документ «Реализация».

    Так мы вернем товары и уже на определенный склад.
    Создадим документ корректировки с нужными реквизитами.

    Перепроверьте ОСВ по счету 41, все должно закрыться на верный склад учета.

Комментарии закрыты.