Сторно страховых взносов не в том периоде

У сотрудника отпуск с конца июля по конец августа, принес БЛ в конце августа. Отпуск не продляется. Сторно доходов и взносов. Сторно взносов можно только за счет июля так как там дохода хватает. в августе не хватает. Но программа никак не хочет уменьшить взносы июля и уменьшает в августе. А там сумм не хватает. Перепроведение не помогает. Перенос данных попробовала сделать тоже не помогло. Описание в файле.

Уточненные декларации

Здравствуйте! Наша компания оформила в августе 2020г договор с самозанятым, забыв о том, что он в апреле 2020 г. был сотрудником компании (всего месяц, но тем не менее). Налоговая это увидела. Нам необходимо доначислить НДФЛ и взносы с выплаты и подать уточненные декларации. как это сделать технически в 1С зуп? и БП?

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗЫ\НАЛОГОВ МЕЖДУ ВИДАМИ ТАРИФОВ СВ В ПРОШЛОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ПРЕРАСЧЕТОВ

Добрый день, в 2020 году был у Вас уже такой вопрос и проблема: На Релизе 3.1.14.129 В организации с Апреля 2020 применяется тариф страховых взносов = Для субъектов малого или среднего предпринимательства. Отчет «Анализ взносов в фонды» по Сотруднику в мае 2020 на примере ПФР: база по основному тарифу = 12 130. (рис. 1 налоги до ) В июле сотрудник принес Больничные листы, отклонения по которым не были учтены в мае: в больничных сработал перерасчет прошлого периода, при этом в целом за Июль сумма дохода сотрудника положительная. При этом анализ взносов в фонды за май (рис.2 налоги после) : меняется распределение базы\налогов между тарифами в закрытом периоде (облагаться по основному тарифу должно 12 130 – изменилось в большую сторону). Документ Перерасчет страховых взносов – не пересчитывает страховые взносы. Что делать, чтобы вернуть налоги мая как они были изначально? Вы ответили, что это ошибка (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/izmenenie-raspredeleniya-bazy-nalogov-mezhdu-vidami-tarifov-sv-v-proshlom-periode-posle-preraschetov.html) Релиз сейчас стоит актуальный, все патчи подгружены, но проблема осталась….Вам что-то известно об исправлении данной ошибки?

Отражение начисления сторно за прошлый период в РСВ

Здравствуйте! Ситуация такая. В августе было сторнировано начисление «оплата дней ухода за детьми-инвалидами» за март. Начисление и взносы в расчетах провелись правильно. При заполнении РСВ за 9 месяцев контрольные соотношения не выполнялись, пока не создали корректировку за 1 квартал. Проверили начисление взносов – оказалось, что в налоговом учете начисление и взносы в марте не сторнируются, а наоборот задваиваются, и сторнируются, уже дважды в августе. Разве это правильно? Ведь вместо переплаты за 1 квартал у нас получается недоплата. Что-то неправильно у нас проведено? И как можно исправить ситуацию. Корректировку за 1 квартал и РСВ за 9 месяцев уже сдали.