Исключение из реестра малых и средних предприятий за истекший налоговый период

Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189). Организация входила в реестр МСП. За 9 месяце сдали отчетность по РСВ с применением пониженных тарифов. Сейчас пришло требование из налоговой о том что с 1 июля предприятие исключено из этого реестра. Как нам сдать уточненную декларацию? Получается нам нужно в настройках организации изменить вид тарифа для расчета страховых взносов, пересчитать зарплату , доначислить страховые взносы и пени? Доначисление взносов проводить текущим периодом через начисление зарплаты и взносов за каждый месяц?

Корректировка РСВ раздел 3

Здравствуйте уважаемые знатоки! пытаемся сдать корректировку РСВ 3й раздел (неправильные ФИО…). Фонд требует чтобы в этом разделе был признак корректировки. Признак корректировки есть на всем документе, а в разделе есть запись с признаком отмены (в 010). и вторая запись , на которой как утверждается должен быть признак корректировки… Найти его не можем. Подскажите пожалуйста, что делать?

Как исправить РСВ за 2019-2020гг, т.к.. декретные и пособия декретницы получили напрямую от ФСС?

Здравствуйте. Как обнулить переплату и исправить отчет РСВ в ЗУП 1с, если при невыплате организацией работницам находящимся в декретном отпуске, а затем и в отпуске по уходу за ребенком до 1,5лет выплатил напрямую ФСС? Во вложении консультации специалистов по данному вопросу. Как технически это сделать в 1с ЗУП

Отражение начисления сторно за прошлый период в РСВ

Здравствуйте! Ситуация такая. В августе было сторнировано начисление «оплата дней ухода за детьми-инвалидами» за март. Начисление и взносы в расчетах провелись правильно. При заполнении РСВ за 9 месяцев контрольные соотношения не выполнялись, пока не создали корректировку за 1 квартал. Проверили начисление взносов – оказалось, что в налоговом учете начисление и взносы в марте не сторнируются, а наоборот задваиваются, и сторнируются, уже дважды в августе. Разве это правильно? Ведь вместо переплаты за 1 квартал у нас получается недоплата. Что-то неправильно у нас проведено? И как можно исправить ситуацию. Корректировку за 1 квартал и РСВ за 9 месяцев уже сдали.