Ввод остатков по ЕНС в 1С

Здравствуйте. Заработную плату выплатити за декабрь 2022г. в декабре. Страховые взносы и НДФЛ в бюджет перечислили так же в декабре. На цифрах: на 01.12.2022 задолженность по страховым взносам 147019,52 руб., начислено в декабре 139840,79 руб, перечислено в декабре 286860,31 руб. Отсрочки по налогам нам не положены. Какой остаток необходимо ввести на 01.01.2023г. и какими документами?

ЕНП

Добрый день, организация ИП находится на УСН (доходы), есть наемные работники, ЗП ведем в ЗУП. За январь сделали аванс, выплатили 13 числа, сделали документ отражение удержанного НДФЛ выгрузили его в БП, он там проведен. Помощником перехода сделали переход на ЕНС. Но «Главном»-«Задачи» не появляется на 25 число задача по созданию уведомления не НФДЛ с чем это связано?

Исчисленные суммы налогов за январь 2023 г., страховые взносы за 2022 г., 4-ФСС

Добрый день, у меня такие вопросы: 1. в декабре 2022 года обнаружили неучтенный доход у некоторых сотрудников и мне пришлось пересчитать страховые взносы за март, май, сентябрь и октябрь 2022 г и сдать корректировочные РСВ за 1 кв , за 6 и за 9 месяцев 2022 г. Получилось так, что нам надо доплатить эти дополнительные суммы взносов за март, май, сентябрь, октябрь 2022. У нас ИТ-компания и мы временно не платили взносы с апреля по сентябрь 2022 г. Оплатим в 2023 г. За май и сентябрь мы итак взносы не платили и теперь новую слегка увеличенную сумму взносов ИФНС увидит в корректировочных отчетах за 6 и 9 месяцев и мы наверно (?) их полные суммы будем показывать в Уведомлениях когда придет срок их уплаты. Не очень понятно как поступить с добавками взносов за март и октябрь. Должна ли я сейчас их оплатить и указать в Уведомлении до 25 января или ИФНС их тоже увидит из корректировочного РСВ за 1кв 2022 г (март) и РСВ за 2022 год (октябрь) и сама начислит их и снимет пени за просрочку? 2. При формировании 4-ФСС за 2022 г обнаружила лишние доначисленные взносы на травматизм в октябрьских начислениях за февраль-март 3 коп. за 3-х человек, , в ноябре минус 2 коп., за декабрь плюс 2 коп (ноябрь и декабрь те же сотрудники плюс2-минус2). Могу ли я просто в начислениях за декабрь-ноябрь убрать эти плюс-минус 2 коп? Что делать с 3 копейками в начислениях в октябре (за февраль-март)? Я хотела просто их удалить , не надо ли каких то дополнительных действий еще делать и этого будет достаточно? 3. Я правильно понимаю на данный момент, что Уведомления об исчисленных суммах налога я формирую в 1С.Бухгалтерии (согласно данным из ЗУПа) и отправляю в ИФНС до 25 января 2023 г стандартным образом, как и всю остальную отчетность? Платежку на перечисление средств на ЕНС до 30 января тоже отправляю в банк стандартно, как и любую другую платежку? То есть все это можно проделать без входа в Личный кабинет налогоплательщика-юрлица в ИФНС? Спасибо заранее.

Переход на ЕНП

Добрый день, ЗП ведется в ЗУП, сделали за декабрь выгрузку в БП документом отражение ЗП в бухучете, стали делать переход на ЕНП с помощью помощника перехода но 69 не закрылся, в связи с чем, вроде ошибок нет, но остатки как висели так и весят, может упустили что то подскажите пожалуйста?