Резерв отпуска

День добрый! Подскажите пожалуйста мы ведем учет резерва отпуска нормативным методом в бухгалтерском и налоговом учете в программе ЗУП КОРП 3.1.22.77. Ввели остатки на конец года БУ=НУ, в течении года начисляется резерв возникают разницы между бу и ну , когда бу больше а ну меньше это понятно за счет компенсации при увольнении, а в каком случае у нас в одном месяце получилось что в бу намного меньше чем в ну (пример)

Оценочные обязательства по отпускам

Бухгалтерия КОРП МСФО (3.1.14.19) и Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.119) , ОСНО. Добрый день. Просмотрела часть Ваших материалы по оценочным обязательствам (далее ОО ). Остался вопрос. В соответствии с УП в организации ОО начисляются только в БУ. В настройках УП ЗУП на закладке «Резервы отпусков» стоит галка «Формировать резервы в БУ» нормативным методом. В налоговом не стоит. Рассмотрим начисления без взносов (они формируются на те же счета). При увольнении сотрудника в «Отражении зарплаты в бухучете» в ЗУП формируются 2 вида операции: 1.Компенсация ежегодного отпуска-2000 руб. 2. Компенсация ежегодного отпуска за счет ОО -52000 руб. (сумма накопленных ОО) После выгрузки формируются проводки: Д26 (БУ НУ) К 70 (БУ НУ) -2000 руб. (Правильно) Д96 (БУ НУ) К70 (БУ НУ) -52000. При этом Д96 НУ не попадает в декларацию по Прибыли. Должна формироваться проводка: Д96 (БУ ВР) К70 (БУ НУ)-52000 руб. и одновременно Д26 (НУ минус ВР) и 70 (без показателей) -52000 рублей. Тогда все расходы по компенсации попадают в декларацию по Прибыли. Вопрос 1: какие надо изменить настройки, чтобы Отпуска и компенсации за счет ОО попадали в НУ. Вопрос 2: какие настройки надо сделать в ЗУП, чтобы Резервы по отпускам отражались в Д счетов затрат БУ ВР (например на 26 счете и 08) на отдельном субконто (ОО по отпускам и ОО по взносам) с К 96.01.1. и 96.01.2) и, соответственно, чтобы отпуска и компенсации, начисленные за счет накопленных ОО, падали в Д счетов затрат (НУ минус ВР) на субконто (ОО по отпускам и ОО по взносам) Д96 БУ ВР К70? Сейчас К 96 падает в субконто «оплата труда» и «взносы», и это очень неудобно проверять. В Бухгалтерии в настройке «способы учета зарплаты» я сделала настройку Оценочные обязательства по отпускам счет 26 субконто ОО и перебиваю ее руками с субконто «оплата труда» в документе Резервы по отпускам в Бухгалтерии. Туда падают проводки с К96 счета. Но хотелось бы сделать настройки в ЗУП, чтобы резервы правильно отражались сразу в обеих программах.