Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСН. Предыдущий бухгалтер не делал закрытие месяца. База ведется с января 2012 года.
Получается на данный момент необходимо провести закрытие месяцев с начала работы в программе? На что при этом следует обратить внимание?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день, Ольга.
Все действия необходимо проводить на копии базы. Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 . После выполнения закрытия месяцев выполнить все проверки в блоке Отчеты — Анализ учета, не должно быть ошибок, а если есть предупреждения, то надо понимать, какие причины для этого
Сформировать общую ОСВ на последнюю дату месяца, который закрывали последним, например, 31.10.2019 г., из нее перейти в ОСВ по каждому счету и проанализировать данные с максимальной аналитикой на вкладке Группировка, для каждого счета она своя — не должно быть непонятных сальдо, развернутых сальдо без оснований, сумм «красным», незаполненных субконто и т.д.
Сформируйте и сверьте Регламентированные отчеты, с отчетами, которые сдавались.
Спасибо большое!
Рада была помочь