Добрый день! Подскажите пожалуйста, начисляю компенсацию за задержку зарплаты, учитывать доход выбираю «прочие расчеты с персоналом», чтобы в бухгалтерскую базу выгрузилось на 73 счет, а страховые взносы с этой компенсации тоже выгрузятся на 73 счет или нет? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Компенсация за задержку зарплаты
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по отпускам Добрый день, С апреля месяца менеджеру по продажам начисляем компенсацию отпуска. Его заработная плата распределяется 50% сч.08.05 / 50% сч.44.…
- Перечисление заработной платы через транзитый счет Добрый вечер. Заработная плата перечисляется сотрудникам через транзитный счет в банке. На каждого сотрудника создается одельная платежка, в которой указан…
- Начисление отпусков Предприятие начисляет зарплату администрации ( счет 26), , рабочим основным ( счет 20.01 в разрезе объектов - учет ведется по…
- Отражение зарплаты в бухучете. Резервы отпусков Мы начисляем Резервы по оплате труда нормативным методом. Учетная политика по резервам на 2023 год сформирована. Идет непонятный сбой проводок…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…
Добрый день. При начислении страховых взносов в проводках не участвуют счета расчетов с персоналом (70, 73). Проводки по начислению страховых взносов формируются следующим образом:
Дт Затратный счет (например, 20,23,26,44) Кт 69
А как мне правильно сделать, чтобы страховые при выгрузке тоже встали на счет 73, т.к. компенсация возникла по вине сотрудника и она будет вносить эти деньги в кассу и страховые соответственно тоже. Т.е. сама компенсация и страховые с нее должны встать на счет 73,03
В данном случае настроить на стороне ЗУП не получится. При использовании типового алгоритма расчета компенсации за задержку зарплаты в программе не используется способ отражения зарплаты. В документе Отражение зарплаты он не заполняется и не редактируется (см. приложение). После проведения синхронизации, уже на стороне бухгалтерской программы проводки формируются автоматически на основании вида операции, указанного в документе Отражение зарплаты.
Для решения проблемы я бы порекомендовала в бухгалтерской программе оформить операцию, введенную вручную. В ней сторнировать проводки по начислению взносов, которые «приедут» из ЗУП. И затем проводками отразить начисление взносов с компенсации так, как нужно Вам.
Поняла. Спасибо большое!