ОКТМО в уточненой декларации по НДС за прошлый период при переходе в другую ИФНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день,

У юрлица сменился адрес и КПП и налоговая.

Первичную декларацию сдавали в ИФНС № 3, сейчас нужно сдать корректирующую декларацию за прошлый период в ИФНС № 5, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить ОКТМО в разделе 1, чтобы правильно выставили начисления в ИФНС.
При составлении корректирующей декларации автоматом ставить ОКТМО новой ИФНС.
Информация разнится, читаю, что надо ставить предыдущей налоговой, позвонила в ИФНС, там мне сказали сдавать с ОКТМО новой ИФНС.
Помогите, пожалуйста, разобраться и правильно сформировать корректирующую декларацию по НДС.
Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Здравствуйте, Наталья!

    Инспекторы из новой ИФНС №5 абсолютно правы.
    При формировании корректирующей декларации по НДС вам нужно указывать ОКТМО новой налоговой инспекции(п. 5 ст. 81 НК РФ).

    При смене ИФНС уточненная декларация по НДС сдается с ОКТМО по месту регистрации организации на момент подачи декларации.
    уточненная декларация подается в налоговый орган по текущему месту учета (то есть в ИФНС №5) и по форме, действовавшей в том периоде, за который вы вносите исправления .

    Пригодятся материалы:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С

  2. Галина, спасибо огромное

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.