Добрый день! Получили требование, что у директора зп меньше МРОТ. Но она у нас была на больничном. Как мне пояснить налоговой? Могу приложить больничные листы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » КС 2.26
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
- Семинар 28.06 не могу подключиться. Пишет 504 время ожидания шлюза.
- Отчет 4 - ФСС Добрый день. Не могу сдать из за контрольных соотношений в отчете 4 -ФСС. После обновления отчета за первое полугодие, при…
- Отправка Сведений для оплаты отпуска СФР Добрый день! При отправке Сведений для оплаты отпуска СФР выходит ошибка: Получена ошибка сервера СЭДО СФР (бывш. ФСС) (код состояния…
Статьи по этой теме
- Увеличен порог сделок для упрощенного валютного контроля 01.04.2024 Источник: Указание Банка России от 09.01.2024 N 6663-У, сообщение Банка России Информация для: участников ВЭД С 01.04.2024 вступило в силу…
- 16 -17 марта 2026 года СЭДО работает с перебоями Источник: телеграм канал СЭДО для разработчиков По информации телеграм канала для разработчиков СЭДО со вчерашнего вечера сервис СЭДО работает с…
- Виды вычетов по НДФЛ Виды налоговых вычетов, предоставляемых налоговым агентом: Стандартные Документ Заявление на вычеты по НДФЛ Имущественные и социальные, предоставляемые на основании уведомления…
- Как учитывать товарный знак группы компаний, созданный своими силами в 1С? Регистрируем товарный знак, в деятельности, его никак не будем использовать – он характеризует группу компаний. Регистрацией занимается сторонняя юридическая компания.…
Здравствуйте!
Минфин считает, что если такой директор находится на больничном, то все равно база для исчисления страховых взносов должна быть не меньше МРОТ — Страховые взносы руководителю считаются с МРОТ даже при болезни и отпуске
Для исправления можно создать документ «Регистрация облагаемой базы руководителя» (Налоги и взносы – Регистрации облагаемой базы руководителя) в месяце больничного и доначислить взносы. После этого заполнить корректировочный отчет по РСВ.
Посмотрите, пожалуйста, верно отразила? Пересдать теперь надо РСВ, Перс.данные и уведомление?
Да, все верно отразили.
Подскажите пожалуйста я же правильно понимаю, что РСВ за 1 квартал у вас уже приняли без ошибок, а потом прислали Требование? Если все так, то исходный РСВ за 1 кв. 2026 г. уже заменил собой Перс.сведения за март (кстати, за март мы их можем не сдавать) и заменил Уведомления. Поэтому после принятия РСВ за период по правилам все корректировки по этому периоду делаем с помощью корректировочного РСВ. Поэтому сейчас можно отправить только корректировочный РСВ за 1 квартал 2026 г.
Налог на прибыль как это повлияет? Тоже уточненку сдать?
Налог на прибыль относится к программе 1С:Бухгалтерия, поэтому данный вопрос лучше адресовать специалистам по бухгалтерской программе. Однако насколько я понимаю, доначисленные взносы принимаются к расходам в налоговому учете, поэтому эта сумма повлияет на налог на прибыль.
Сделала отделный документ отражение зарплаты в бухучете только на директора, верно?
Да, можно создавать несколько «Отражение зарплаты в бухучете» в одном месяце, чтобы в каждый последующий документ загружались только изменения. Вы же заполнили документ по кнопке «Заполнить»? Вижу, что у вас взносы доначисленные по директору. А сумма больничного не попала в первый документ «Отражение зарплаты в бухучете» за Март? Тогда все верно.
А сумма больничного не попала в первый документ «Отражение зарплаты в бухучете» за Март? — больничный расчитала и выплатила 10.04.2026, когда уже закрыт был документ » отражение зарпаты в бухучете?
Понятно. Спасибо за пояснения!
Наверно надо было поставить месяц апрель, а я указала март…Чем грозит мне это?
Наоборот хорошо, что указали Март, т.к. тогда у вас не должна возникнуть вот эта ошибка по НДФЛ — Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
Так в разделе этой статьи Как исправлять ошибки в конце есть рекомендация регистрировать межрасчетные доходы (больничного, отпуска и т.д.) предыдущим месяцем до выплаты зарплаты за прошлый месяц.
При этом проводки и страховые взносы с больничного будут отражены в Марте.
Спасибо большое, тогда смело сдаю корректирующий РСВ!
Пожалуйста! Думаю, что все будет хорошо! 🌺🌺🌺