Отчет расходы по усн

Индивидуальную консультацию запросил Елена И. (г.Волгоград)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Формирую отчет Расходы по УСН. Из-за не корректного учета и списания в этот отчет попадают суммы уже оплаченные и списанные на расходы. Средства выданные сотруднику подотчет идут на оплату авансовых отчетов прошлых периодов, а актуальные ав. отчеты остаются не оплаченными и не попадают в КУДИР. В ОСВ 71 всё правильно. Как исправить в регистрах учета , чтобы документы прошлого периода были оплаченными и не попадали в отчет Расходы по УСН

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)
  1. Добрый день!

    Опишите подробнее как произошла ошибка.
    Это нужно для того, чтобы воспроизвести пример в базе и найти решение.

  2. Не все оплаченные расходы вносились в КУДИР, Иногда не поступали документы, а оплата была. Просто теперь надо выравнять НАЛОГОВЫЙ учет и правильно списать эти остатки в налоговых регистрах. Было очень много ручных операций. Сейчас получается выплаты подотчет 2025г в НУ закрывают авансовые отчеты 2024года, хотя на конец налогового периода в предыдущих годах сальдо сч 71 всегда положительное. Сейчас хочу выравнять и НУ, чтобы в этих отчетах всё было правильно и убрать хвосты прошлых периодов.

  3. Давайте распишем пример по шагам, иначе не получается воспроизвести.

    Например,

    перечислили подотчетную сумму рабонику. Работник отчитался через авансовый отчет. Расходы отразились в КУДиР. Признание расходов произошло в регистре Расходы при УСН.

    В вашем случае наоборот не признаны расходы, потому что какие ручные корректировки были?

    Если не рассматривать сами примеры.
    То исправить надо так
    — создаете документ Операции, введенные вручную
    — добавляете через кнопку Еще ( верх право) регистр накопления Расходы при УСН
    — вид движения Расходы и заполняете полностью аналитику по строке, по тому поступлению/ Авансовому отчету, по которому нужно списать сумму в регистре.

    И так по каждому документу, по которому по какой то причине есть неверный остаток по регистру.

  4. Поскольку предстоит редактирование документов прошлого периода 2024 г , то перепровести их я не могу. В документе Операция какой Регистр выбрать для корректировки, чтобы сделать, что Авансовый отчет 2024 уже оплачен работнику и на него не относилась выплата подотчет 2025года?

  5. Перепроводить вам их не надо. Все создаете текущим периодом.
    В Операции все корректировки по регистру Расходы при УСН.
    То есть заполняете все, как в моем скрине.

    Что то не получается у вас по скрину?

  6. Добрый день. В Документе 2025г. Банк перечисление п/лицу отредактировала движения документа- добавила Документ авансовый отчет, которые оплачены. в регистре Расходы УСН (Скрин4 ) . В отчете Расходы УСН расходы по авансовому отчету перешли в статус Расходы признано (скрин 6) . В КУДИР в расходы попали. По 2025г все закрылось . В 2026 году 1 квартал в подотчете у физ лица сч. 71 дебетовый остаток. в феврале оформлен авансовый отчет .Но расходы всё равно не попадают в признанные и соответственно их нет в КУДИР. (Скрин2) Как связать оплату и затраты в авансовом отчете , чтобы синхронизировать учет в БУ и НУ.

    Добавила файлы к комментарию.

  7. Ручные правки крайне нежелательны в программе, потому что потом приводят к плачевному результату.

    У вас в Авансовом отчете должен быть регистр Расходы при УСН с видом Расход. А у вас формируются в видом Приход. Скорей всего тут нарушена последовательность докмуентов где-то ранее была ручная правка. все вместе может дать некорректный результат.

    Вам надо на определденную дату, когда сальдо по счету 71 отсутствует по работнику и на эту же дату почистить все регистры.

    Иначе получается такая неразбериха.

    Сейчас надо, чтобы в АВ отчете работника был вид движения Расход. Остается править вручную документ или сделать это отдельно в документе Опеарции, введенные вручную.

    Сначаала все делаете в копии базы, текущим периодом. В прошлый период не заходим.
    После того, как результат устроит, повторяете в основной базе.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    То есть сейачс ваша задача найти дату , кнакоторую отсутствует сальдо по счету 71 и на эту же дату почистить регистры.
    Дальше уже смотреть , чтоыб вес было корректно.

Добавить комментарий