Добрый день! Дошла до пояснений и не могу понять, как перепроверить Пояснения №7 Дебиторская задолженность. Какие оборотки сформировать и отчеты?
Так же Пояснения №8 Обязательства.
И как эти Пояснения отразить в балансе ? Где их прописать?
Прошу помощи
Комментарии закрыты.
Добрый день!
За 2025 год бухгалтерский баланс заполняем согласно нового ФСБУ 4/2023.
В таблице 7.1 указывают данные по счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76:
— на начало года — суммарное дебетовое сальдо по указанным счетам;
— на конец периода — суммарные остатки дебиторской задолженности по тем же счетам.
Это задолженность контрагентов перед компанией за выполненные работы, поставленные товары и др.
Подробнее посмотрите в обсуждении:
Заполнить Пояснение 7 к БФО 2025 в 1С
В таблице 8 указывают данные по счетам 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76:
— на начало года — суммарное кредитовое сальдо;
— на конец периода — остатки кредиторской задолженности по тем же счетам.
Это суммы обязательств компании.
Материал по теме:
Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах — пошаговая инструкция в 1С
Бухгалтерский баланс по ФСБУ 4 в 1С. Как сформировать баланс по новой форме и не допустить ошибок
Добрый вечер! Видео, что скинули -оно поверхностное. Я беру обороты ОСВ по счетам, указанным Вами и не получается выйти на сумму. Вот я как пример взяла Вычет НДС: — расчеты с поставщиками и подрядчика.
Исключается кредитовое сальдо по счету 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.02. а у меня по ОСВ 76ВА не бьется сумма.
Прошу помочь, как-то вообще не понятно как свериться
По описанию сложно понять вашу ситуацию.
Приложите, пожалуйста, скрины как проводили сверку. Какая сумма должна быть и в каком пояснении.
По каким счетам сверялись. только 60.02 и 76 ВА?
Добрый день, но вот я беру самый первый столбец Расчеты с поставщиками и подрядчиками и беру ОСВ — уже не идет.
Любая расшифровка такого плана требует интерактивной работы с базой т.е это не просто ОСВ, а комбинации отчетов, которыми вы привыкли пользоваться, выборки с фильтрами + обязательное знание своего конкретного учета и его специфики (какие операции были, как именно их отражали, по каким причинам именно так…)
Поэтому только по скринам пояснения не собрать, но можно задать верное направление действий
В вашем случае надо в табличной форме ставить курсор на каждую ячейку, далее нажимать кнопку Расшифровать в шапке отчета
Смотреть, какие суммы, какие счета указаны и крыжить их в ОСВ и доп отчетах, которыми решите воспользоваться
Например, могут пригодится Анализ счета, Анализ субконто контрагенты — универсального набора нет и у каждого он свой
Уровень аналитики — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами
Начните с просроченной задолженности — найдите все эти суммы в своем учете. Посмотрите резервы по сомнительным долгам, по каким контрагентам он сформированы
Далее будет понятно, какие суммы и по каким контрагентам вычесть из верхней таблицы
Некоторые суммы по кнопке Расшифровать можно расшифровать до ОСВ, поэтому по всем суммам кликайте дополнительно мышкой
Там, где такой расшифровки нет — это говорит о том, что надо открывать ОСВ по указанному счету и анализировать ее с учетом того, что знаешь про свой учет и по логике того, что должно быть в той или иной строке исходя из ее описания
Для удобства проверки имеет смысл в Еще — Показать настройки — Общее — Отображать суммы выставить в рублях
Все проверили, все суммы нашли — обязательно вернуть настройку обратно
Скрин прилагаю
Что еще поможет понять Пояснения
Пояснение №7
Надо сопоставить в балансом
-Прочие внеоборотные активы (код 1190)
-Дебиторская задолженность (код 1230)
По наполнению
-таб. 7.1 пп 13, 23, пп «в» п 46 ФСБУ 4/2023
-таб 7.2 п 23 ФСБУ 4/2023
-неформализованные раскрытия п 6 ПБУ 21/2008
Пояснение №8
Надо сопоставить с балансом
-Заемные средства (код 1410)
-Заемные средства (код 1510)
-Кредиторская задолженность (код 1520)
-Прочие долгосрочные обязательства (код 1450)
-Прочие краткосрочные обязательства (код 1550)
По наполнению
-таб. 8.1 п 13, пп «в» п 46 ФСБУ 4/2023
-таб. 8.2 пп «в» п 46 ФСБУ 4/2023
-таб. 8.2 пп «а», «б», «в», «г» п 24, п 26 ПБУ8/2010
-неформализованные раскрытия п 24, 26 ПБУ 8/2010
Также подумайте, как вам удобнее проверять
Возможно, начать с графы На конец периода
Если поймете, что все суммы расшифровали, значит с входящим сальдо и оборотами все ок
Где сальдо не сошлось — перейти к оборотам и входящему сальдо. Сначала посмотреть все строки, где суммы сходятся и в конце останется гораздо меньший массив данных, который требует углубленного разбора
Это может быть полезным, когда временной ресурс на проверку ограничен
Дополнительно обсудим
Бухгалтерская отчетность за 2025 в 1С, часть 2. Особенности составления ОДДС и отчета об изменениях капитала
Пригодится
Бухгалтерская отчетность за 2025 в 1С, часть 1. Вопросы заполнения бухгалтерского баланса, ОФР и пояснений
ОДДС и другие приложения по ФСБУ 4 в 1С. Секреты настроек на актуальных примерах
Добрый день. за 2024 год в балансе по строке 1420 отражены отложенные обязательства.
Уточните в пояснении 8 эта сумма где должна отразиться?
В пояснении 8 представляется информация о наличии на начало и конец отчетного периода обязательств организации и их движении за отчетный период (пп. «в» п. 46 ФСБУ 4/2023).
Строка 1420 не отражается в данном разделе.
Применение ПБУ 18 и формирование ОНО и ОНА раскрывается в пояснении дополнительно как иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.
Это может быть письменная расшифровка показателя и самостоятельно сформированная таблица с примером, как образовался данный показатель.
Спасибо большое.
Скажите, а если программа округляет так, что при сложении цифр в детализации разница в 1000 , что делать?
Отчётность изначально заполняется в рублях, а потом округляется до тыс. И в каких-то случаях может возникнуть расхождение.
Может быть округление где-то по строкам выше, из которых потом сложился итог.
Вручную суммы не исправляем, оставляем как сформировала программа с учётом округления.
Все показатели отражены обоснованно.
Материал по теме, может пригодиться.
Контрольные соотношения БФО в 1С
Что означает 0400400020 Ошибка разрядности показателей БФО к КНД 1152017?
Обсуждение похожего вопроса
Округление валюты баланса, нужно ли исправлять вручную в 1С
Спасибо огромное