Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11).
ООО, УСН (Д-Р), НДС 5%.
15.01.2026 выставили счет на оплату услуг. Покупатель — головная организация.
21.01.2026 поступила оплата по счету от филиала головной организации (получатель услуги) (наименование организации и КПП отличается от головы).
Услуга будет предоставлена 23.01.2026.
Вопрос: как отразить реализацию?
Правильно ли я рассуждаю, реализацию проводим на головную организацию, по банку проводим банковскую выписку по филиалу, далее через корректировку долга отражаем перенос задолженности?
Подскажите, в этом случае кто попадает в книгу продаж: головная организация или филиал?
Добрый день!
Если фактически получатель услуги — головная организация, то реализацию услуг оформляем на ГО — в Книге продаж покупатель ГО.
Денежные средства — поступление на расчетный счет — оформляем от обособленного подразделения.
Верно, далее проводим корректировку долга и переводим оплату от ОП на ГО.
Может быть ситуация, что получателем услуг будет выступать и филиал, всё зависит от условий договора.
Варианты оформления в обсуждении вопроса (есть пример).
Оплата от ГО, отгрузка на филиал в 1С ПРОФ
Подскажите, пожалуйста, контрагент просит в строке грузополучатель указать филиал, я прочитала, что если так сделать то и КПП у получателя я должна поставить КПП обособленного подразделения
Посмотрите, пожалуйста, наш материал.
Описано, как сформировать оплату и реализацию на ОП.
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С?