При заполнении прочей корректировки выходит ошибка в счетах учета. Дебиторская и кредиторская задолженности заполнились автоматически. А если автоматически, то счета учета не надо заполнять вкладку, иначе будет задвоение. Почему сейчас не проводит?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех вкладок.
Благодарю за скрины.
Вам нужно выбрать другой вид операции — Зачет авансов (смотрите вложения).
Материал по теме:
Документ Корректировка долга в 1С
Прочие корректировки — они всем подходят. В июле проводила, всё хорошо было. Почему сейчас не проводит?
Не дает провести.
У вас не совпадают суммы зачета Дт и Кт задолженности, на вкладке Дт задолженности нужно исправить сумму на 113 руб.
Потому и не дает провести документ, не хватает суммы для взаимозачета, требует счет, куда отправить остаток.
Исправьте сумму, и все проведется.
Не схлопывается. Что делать?
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как провели корректировку долга в результате, и разверните показатель (карточку), по которому зависла Кт задолженность по 60.02 счету.
От 30.12 у вас возврат денежных средств от поставщика на сумму 4 497, а остаток авансов по этому поставщику 883 руб., вы зачли в счет других обязательств аванс от 19.12, потому и возникает КТ сальдо.
Здесь возникает вопрос: вы оплатили в адрес «Интернет Решения» и потом делаете зачет этой оплаты в три разных организации, у вас есть основания для зачета, «Интернет Решения» перечислили оплату за вас в их адрес или какая-то другая ситуация.
Мы оплатили в «Интернет Решения» («Озон»), а получили от других поставщиков через «Озон», как обычно.
И что же делать?
Сначала было списание 29.12.25 на сумму 4497,00, а потом возврат этой же суммы.
Поняла вас, спасибо.
Вначале попробуйте перепровести документы: списание от 29.12 и поступление от 30.12, возможно, программа где-то «заглючила» и всё встанет на свои места после перепроведения.
Если не поможет, в поступлении от 30.12 установите — Погашение по документу и выберите списание от 29.12 (смотрите вложение).
Галина, пришлось выбрать по документу. А если у поставщика два договора, то как можно перенести сальдо с одного договора на другой?
Перенести сальдо с одного договора на другой нужно документом Корректировка долга
Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции — Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.
В табличной части первым будет идти тот договор, с которого нужно перенести задолженность, вторым — тот, на который переносите задолженность.
Галина, добрый день. Но тут нет такой возможности. Может вы что-то другое имели ввиду?
Вы неверно выбрали Вид операции, у вас Зачет задолженности, а нужно Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.
Не получается
Уточните, пожалуйста, речь идет об авансе или другой задолженности, которую нужно перенести.
Прикрепите скрин ОСВ с задолженностью, которую нужно перенести.
У Аннет был первый договор, и на нем висит сумма аванса 325,42. Потом второй договор, на нем 2100,00. Прислали акт, и там фигурирует только второй договор и сальдо общее. Мне надо как-то перенести с первого договора аванс на второй, чтобы как у них было.
Благодарю за пояснения.
Тогда корректировка долга будет выглядеть иначе (смотрите вложения)
Все равно не получается. Развернутое сальдо.
Перенести таким видом корректировки можно только незакрытые авансы (325.42 руб.)
По закрытым авансам:
1. Перенос задолженности на другой договор;
2. Зачёт аванса поставщику.
Похожая ситуация в обсуждении:
Перенос оборотов по счету 76.05 с одного договора на другой в 1С
Я оставила только 325,42 в корректировки, остальные удалила. Еще хуже стало.
У вас в корректировке на 325,42 подвязано списание от 05.11, а сальдо по списанию от 02.12.
Поменяйте документ расчетов в Корректировке долга.
Спасибо огромное!!!