Добрый день, мы создаем резерв по сомнительным долгам только в БУ- вводим документом «Операция» , как в программе Бухгалтерия 1С 8.3 провести списание безнадежной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете за счет резерва, а в налоговом как отнести к внереализационным расходам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резервы по сомнительным долгам
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проводки в НУ в Резерве отпусков при синхронизации из ЗУП в 1С Здравствуйте! Резерв отпусков формируется на стороне ЗУП. Там у нас по резерву отпусков только БУ. Но при синхронизации в бухгалтерии…
- Резерв по сомнительным долгам Здравствуйте! создала резерв по сомнительным долгам в НУ на 31.03.26. Отчетность по налогу на прибыль сдаем ежемесячно. Предельный размер резерва…
- Как исправить ошибку и списать дебиторскую задолженность за счет резерва, если ранее ее списали сразу в расход в 1С Здравствуйте. В конце 2023 г. сформировали резерв по сомнительным долгам только в БУ (в НУ резерв не создаем) операцией, проводки…
- Резервы под оценочные обязательства (счет 96) Добрый день. Необходимо начислить Резерв под оценочное обязательство - судебное разбирательство с Контрагентом. Начисляем документом "Операция". Проводка Дт 91.02 Кт…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
- Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте, Эльвира! Списание задолженности производится документом Корректировка долга Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо? .
В документе устанавливаете 63 счет. Затем, можно поступить так:
в проводках установить ручную корректировку, удалить суммы в НУ из строки с 63 счетом и добавить проводку по 91 счету с суммами только в НУ
Спасибо, мы применяем ПБУ 18, как в этом документе отразить разницы между БУ и НУ?