Добрый день. В начале этого года переносили остатки в новую базу. В октябре 2025 г. поставщик прислал КСФ на документ поступления от 2024 г. Так как этого документа нет в новой базе, сделали так же, как с КСФ на реализацию. Создали документ поступления от 31.12.2024 г. (дата ввода начальных остатков), провели на него корректировку от 2025 г. и удалили документ поступления, при этом оставив корректировки. Верна ли логика? Или алгоритм действий с КСФ на поступление будет отличаться от КСФ на реализацию?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Алгоритм такой же как при корректировке реализации. В любом случае, чтобы внести КСФ надо чтобы был первичный документ. Только если придется перезакрывать октябрь, выйдет ошибка, т.к. первичный уже удалили.
Корректировочный счет-фактура, если исходный СФ в другой базе 1С