Здравствуйте, у товара с 01.10.25 изменилась ставка НДС при реализации. Была 10%, стал без НДС (включили его в Перечень). Данный товар был завезен по импорту по ставке НДС 20%. НДС был принят к вычету документом Таможенная декларация (импорт). Но фактически сумма входного НДС осталась на сч 19.05 т.к. он принимался к вычету по мере продажи этого товара, а не сразу при приобретении.
Сейчас при изменении ставки, получается, что мы должны НДС по остатку этого товара, который далее будет продаваться без НДС, включить его в стоимость товара. Подскажите, пожалуйста как это можно правильно сделать в 1с. Ручной операцией понятно, но хотелось бы чтобы правильно заполнились НДС-ные регистры. Может есть еще какой-то способ?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Я правильно поняла, что сумма входного НДС осталась на счете 19.05, и теперь нужно включить её в стоимость товара, к которому она относится.
Ситуация не стандартная, специального документа для неё не предусмотрено.
Воспользуйтесь документом Операция введенная в ручную
Документ Операция, введенная вручную в 1С
да, поняли верно. как в таком случае верно заполнить регистры по НДС?
Уточните, пожалуйста, какие именно регистры вам нужно заполнить?
В документе Операция в ручную добавить регистр можно по кнопке Ещё.
Как вариант, можно воспользоваться документом списание НДС.